你好,咱們實際有商品可以開發(fā)票的,確認收入就要結轉成本。

老師 我們這個月開出去三十來萬的發(fā)票 但是有的東西還沒買 只是先把票開出去了 這種能不能確認收入 成本如何結轉
關于內賬確認收入:我們是電商企業(yè),以顧客確認付款確認收入,所以當月的收入可能是上個月發(fā)出的商品,內賬是怎么做收入呢,怎么結轉成本,是以發(fā)出商品還是以外賬一樣確認收入結轉成本,導致收入結轉的成本與當月發(fā)出的庫存對不上
外購的技術服務,還沒給客戶確認收入,是不是我還不能確認成本
老師,已開票但不符合收入確認條件,就是設備還未生產出來,但是客戶要發(fā)票才給預付款。這票開出來確認收入后要不要結轉成本 遇到那種預收款還要開票的客戶,這成本還真不好結轉
成品未入庫,我們先開票給客戶,這樣是不是只能確認收入,還不能結轉成本?
請問老師,長期待攤費用50000元,攤銷3年,每月攤銷=50000÷3年÷12個月對嗎?沒有預計殘值哈
公司賣了公司名下的車給二手車公司 然后二手車公司又倒手賣給了其他公司,開的發(fā)票是賣方是我們 但是稅率哪里是0,我們70萬賣的 二手車那邊80萬賣的,發(fā)票上是80萬的金額,老師我們是不是要按照80萬銷售額交稅?
老師,開具外管證的時候,合同的有效期起止時間怎么填寫,我們的合同上面寫的是4月份,但是當時并沒有開工?,F在我在開具外管證日期是寫4月份還是寫現在的11月份?
是不是公司有車才交車船稅,而且每個月都要交,直到車折舊完才不交
老師您好!我們公司在境外施工,設備在境外當地加油,錢從公司轉給境外加油站,這個境外加油站開出來的發(fā)票我可以抵扣這個項目的成本嗎?反正發(fā)票上的文字我不認識。只認識錢數
土地出讓金和繳納的契稅,我都記入無形資產,分攤的時候怎么做賬
9月工資沒有計提,10月份賬里面計提可以嗎,10月計提10月發(fā)放
2026年中級協議什么時候開課
老師A客戶的應收賬款可以給B客戶的應付對沖嗎
住宿費疑點發(fā)票,情況說明怎么寫
是有商品銷售,但是成本還沒有出來,怎么結轉成本?暫估一個成本也不對啊
可以參考以前的成本數據結轉一下。