你好,深圳那邊20號之前都可以的。
老師,我們8月份新成立的公司,8-9月沒買社保。10月才買社保,然后有一個員工每個月都申報個稅了,10月的社保還別的公司買。11月份才可以在自己公司參保。請問一下。10月份申報個稅,申報進去的話,會不會有什么問題嗎,11月份歸稅務(wù)局管,申報個稅肯定根據(jù)購買社保的人員來申報了。
老師我想問下,就是社保不是員工轉(zhuǎn)正以后才購買嘛?如果說這個員工這個月8號過來的。那下個月9號才轉(zhuǎn)正,那我是不是轉(zhuǎn)月當月就給他增員,接著12月15之前我就給她扣社保?
老師,我們公司是去年年末注冊成立的,今年8月份開始有員工要交社保,中間一些原因,到10月份社保和稅務(wù)才開業(yè)登記的,已經(jīng)補了8、9月的社保,但是個稅這一塊是斷了兩個月要怎么申報???補公司在稅務(wù)開業(yè)前兩個月個稅會有影響嗎?
老師,請教一個問題 是不是9月份的賬結(jié)了,10月份才能開始做賬? 如果我11月份發(fā)現(xiàn),8月份做漏了,那么這筆業(yè)務(wù)可以做到當月嗎?還是說調(diào)到8月份去呢
老師 請問你一個問題 我8月份轉(zhuǎn)正了 8月份公司開始給我交社保 我是不是要在8月10號之前去辦理參保 8月10號之前辦理參保 我是8月就享受了 還是要9月才可以
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
哦哦 老師那么我8月10號之前辦理參保 我是8月就可以享受還是要9月
你當月繳當月的嗎?如果是的話,八月份的。
是當月的老師
不是繳納的是八月份。
剛才打錯了,那就是繳納八月份。
老師這個回單沒有借貸 我怎么做 上面是取款類回單 平時我們做的都是轉(zhuǎn)賬類回單
你好,你看下取的是現(xiàn)金嗎?
應(yīng)該是去現(xiàn)金 但是 銀行對賬單上面這筆是在收款方誒
看一下付款人是誰。