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老師,我現(xiàn)在的公司是商貿(mào)企業(yè),想問一下2022年10月份之前的會(huì)計(jì)開給客戶一張發(fā)票91615元沒有做賬,現(xiàn)在在跟客戶核對,發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票和賬上的發(fā)票不符,那2022年這張發(fā)票可以在2023年7月份賬能補(bǔ)錄嗎還是怎么處理

2023-08-09 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-09 15:47

可以的,借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配,未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅銷項(xiàng), 最好去修改你的匯算清繳。

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快賬用戶9573 追問 2023-08-09 15:54

去年的匯算清繳嗎?匯算清繳去年多繳的稅局也退稅了

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:58

對的,是的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額去年是不一致的吧。

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快賬用戶9573 追問 2023-08-09 16:00

我看有些發(fā)票她在系統(tǒng)錄的都是差幾分,我們用速達(dá)系統(tǒng),她做賬錄完也不核對,不更改匯算清繳不行么

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-09 16:03

你好,主要是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致啊,如果你稅務(wù)局查查到的話,會(huì)要求你調(diào)整的。就是你們自己決定就可以

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可以的,借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配,未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅銷項(xiàng), 最好去修改你的匯算清繳。
2023-08-09
您好,您按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,與發(fā)票關(guān)系不大
2022-01-27
同學(xué)你好 可以直接附在后面的
2021-01-07
您好,那就只能讓客戶給您公司相關(guān)方開銷售發(fā)票,因?yàn)樵N售公司已注銷,沒法折讓
2022-01-24
借應(yīng)付利息,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息
2023-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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