你好,那咱就正常入賬就可以了。收到商品和服務(wù),正常入賬。

老師好!請(qǐng)問(wèn)客戶對(duì)公打了款,但對(duì)方又不需要發(fā)票,我這邊做賬掛了應(yīng)收賬款,該怎么平賬?。?/p>
如果銀行預(yù)付了200多萬(wàn),但是對(duì)方開(kāi)不了票,錢又退不回來(lái),拿貨了,這個(gè)賬要怎么處理?
老師,我們是酒店給客人開(kāi)的住宿費(fèi)發(fā)票,但是這筆錢是先開(kāi)發(fā)票后轉(zhuǎn)賬的形式結(jié)算,然后我現(xiàn)在掛應(yīng)收了。同時(shí)已經(jīng)跨年了,結(jié)果客人把發(fā)票弄丟了,也不想結(jié)賬了。那對(duì)發(fā)票來(lái)說(shuō)怎么處理對(duì)于我的賬務(wù)如何處理
老師如果錢從基本戶付給對(duì)方,但是對(duì)方一直開(kāi)不了發(fā)票,之前掛了預(yù)付賬款,這種要怎么處理
老師,如果客戶付了款不要票,我這邊做了無(wú)票收入繳納相應(yīng)的稅費(fèi),但是后面過(guò)了幾個(gè)月,又需要開(kāi)票,我這邊怎么做賬務(wù)處理呢?
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開(kāi)票,發(fā)票名頭怎么寫(xiě)
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)無(wú)法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開(kāi)票收入的分錄怎么寫(xiě)?
招聘來(lái)的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來(lái),招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們?cè)趺凑f(shuō)能合理,有沒(méi)有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒(méi)有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對(duì)說(shuō)本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問(wèn)的意思,說(shuō)她在外面學(xué)習(xí)了,說(shuō)做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇](méi)有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?


什么意思,沒(méi)有發(fā)票呢
沒(méi)有發(fā)票正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。
哦,費(fèi)用的就費(fèi)用正常入,那如果是增值稅專用發(fā)票的呢,能抵扣嗎?還是點(diǎn)不抵扣
一般納稅人取得專用發(fā)票可以抵扣。
是一般納稅人,但是沒(méi)有發(fā)票如何抵扣
沒(méi)有發(fā)票是不能抵扣的,咱就是收到商品和服務(wù),正常進(jìn)行賬務(wù)處理,做賬匯算清繳納稅調(diào)整。
嗯,那專票的話入賬怎么入,進(jìn)項(xiàng)稅也算成本嗎 ,增值稅平臺(tái)里按不抵扣操作嗎
專用發(fā)票可以抵扣,在勾選平臺(tái)勾選單獨(dú)記錄進(jìn)項(xiàng)。
沒(méi)有發(fā)票不是說(shuō)不能抵扣嗎?怎么又能抵扣,
我不是按照你提問(wèn)回復(fù)的嗎?你已經(jīng)給我舉例了,是專票的話。 咱們沒(méi)有發(fā)票,前面回復(fù)過(guò)了,然后你后面又問(wèn)我要是專票的話怎樣處理,我是按專票給你回復(fù)的。
老師,我的問(wèn)題都是針對(duì)沒(méi)有發(fā)票的情況,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣是不是入成本,平臺(tái)是勾選不抵扣嗎
根本就沒(méi)有發(fā)票,不存在抵扣,也不存在勾選的問(wèn)題,全額計(jì)入成本或者費(fèi)用。
那如果開(kāi)了專用發(fā)票,專用發(fā)票遺失的抵扣是怎么操作呢
你好,不同的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)一事一問(wèn)的。