你好,現(xiàn)在咱需要咨詢什么問(wèn)題?
一、甲公司銷(xiāo)售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷(xiāo)售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價(jià)每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷(xiāo)售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
3、甲公司在2017年5月1日與乙公司簽訂一項(xiàng)銷(xiāo)售合同,根據(jù)合同向乙公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為1000000元,增值稅額為170000元。商品尚未發(fā)出,款項(xiàng)已收到。該批商品的成本為800000元。5月1日,簽訂的補(bǔ)充合同約定,甲公司應(yīng)于9月30日將所售商品購(gòu)回,回購(gòu)價(jià)為1100000元(不含增值稅額)。甲公司2017年5月1日應(yīng)確認(rèn)的銀行存款金額為( ?。┰?。 A、1170000 B、1000000 C、170000 D、以上均不對(duì)
1)2018年12月31日,甲公司存貨中包含300件甲產(chǎn)品、100件乙產(chǎn)品,單位產(chǎn)品成本均為120萬(wàn)元。其中,300件甲產(chǎn)品簽訂有不可撤銷(xiāo)的銷(xiāo)售合同,每件合同價(jià)格(不含增值稅)為150萬(wàn)元,市場(chǎng)價(jià)格(不含增值稅)預(yù)期為118萬(wàn)元,100件乙產(chǎn)品沒(méi)有簽訂銷(xiāo)售合同,每件市場(chǎng)價(jià)格(不含增值稅)預(yù)期為118萬(wàn)元。銷(xiāo)售每件甲產(chǎn)品、乙產(chǎn)品預(yù)期發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用及稅金(不含增值稅)均為2萬(wàn)元。甲公司期末按單項(xiàng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2018年12月31日,甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理如下:甲公司對(duì)300件甲產(chǎn)品和100件乙產(chǎn)品按成本總額48000萬(wàn)元(120*400)超過(guò)可變現(xiàn)凈值總額46400萬(wàn)元((118-2)*400)的差額計(jì)提了1600萬(wàn)元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。此前未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。對(duì)上述存貨賬面價(jià)值低于計(jì)稅基礎(chǔ)的差額,甲公司沒(méi)有確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),企業(yè)所得稅稅率為25%。
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。至2×19年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售500件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元。請(qǐng)寫(xiě)出委托方和受托方的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。至2×19年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售500件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元。請(qǐng)寫(xiě)出委托方和受托方的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
機(jī)器設(shè)備折舊按幾年完成
不含稅的合同價(jià)為何要減銷(xiāo)售稅費(fèi)?
老師,我們分公司是做私發(fā)零售的,銷(xiāo)售門(mén)窗,客戶在我們這里訂門(mén)窗,我們讓多個(gè)門(mén)窗廠生產(chǎn),廠家做好后,廠家直發(fā)到客戶手上,我們?cè)陂_(kāi)設(shè)科目時(shí),是不是不用開(kāi)設(shè)庫(kù)存商品科目?我們付定金時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,付廠家尾款時(shí),借:在途物資,貸銀行存款,預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:在途物資,老師,這樣有問(wèn)題嗎
你好老師,怎么減少資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配里面的數(shù)據(jù)?
老師,提備用金必須去銀行取錢(qián)嗎,用U盾可以嗎?去銀行是拿單位結(jié)算卡直接取還是去柜臺(tái)辦理,說(shuō)清楚明白一些。
公司請(qǐng)退伍軍人有什么優(yōu)惠
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)調(diào)賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類(lèi),現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類(lèi),但是重分類(lèi)就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?