同學(xué)你好 庫(kù)存現(xiàn)金不能是負(fù)數(shù) 你得查明細(xì)看看

老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說(shuō)這是以前開(kāi)過(guò)票的款。老板又拿了一堆買(mǎi)材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應(yīng)收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過(guò)賬 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負(fù)數(shù),不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃?lái)賬最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類(lèi)后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒(méi)有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
老師好 我們使用的財(cái)務(wù)軟件是金蝶 請(qǐng)問(wèn)一下 我所有銀行賬戶包括現(xiàn)金 現(xiàn)金余額應(yīng)該是2155這個(gè)金額 但是結(jié)賬后首頁(yè)這里顯示銀行存款2255 怎么兩邊不一樣呢?
之前代賬計(jì)提的個(gè)人社保直接用庫(kù)存現(xiàn)金充了,計(jì)提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個(gè)人部分,計(jì)提到管理費(fèi)用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫(kù)存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個(gè)好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬
財(cái)務(wù)快賬軟件首頁(yè)我看到資金往來(lái)中:應(yīng)收賬款和庫(kù)存現(xiàn)金都是負(fù)數(shù),這里的負(fù)數(shù)怎么理解?銀行存款和應(yīng)付賬款是正數(shù),請(qǐng)老師講解一下
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專(zhuān)利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


查憑證匯總表1-7月看就可以查到原因吧?還是需要查找其他的什么才能查到原因?應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)表示什么?
這個(gè)是查明細(xì) 看看哪里不對(duì) 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)代表的是預(yù)收賬款
預(yù)收賬款為正代表的是應(yīng)收賬款嗎? 我查了一下憑證匯總表,庫(kù)存現(xiàn)金借貸金額都沒(méi)有問(wèn)題,賬務(wù)處理都沒(méi)有問(wèn)題,我再看看明細(xì)賬是什么原因
憑證-匯總-明細(xì)賬-總賬-各種報(bào)表等
我是今年接手的,1-7月現(xiàn)金每筆我都核對(duì)過(guò),借貸都沒(méi)有記錯(cuò)賬。我在總賬里面找到原因了,期初余額是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么調(diào)整?我等下再查一下期初結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的現(xiàn)金為何是負(fù)數(shù)呢?
同學(xué)你好 這個(gè)就是查明細(xì)看看 不然查不出來(lái)
老師,總賬明細(xì)我都看過(guò)了,期初結(jié)轉(zhuǎn)是借方正數(shù)沒(méi)有錯(cuò),1-7月累計(jì)發(fā)生的現(xiàn)金余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是因?yàn)楣緵](méi)有出納,日常發(fā)生的費(fèi)用支出沒(méi)有用公賬銀行轉(zhuǎn)賬的全部用現(xiàn)金做了賬,這些用現(xiàn)金做支出的費(fèi)用其實(shí)都是在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的,用個(gè)人微信和支付寶支付的,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?公司沒(méi)有出納沒(méi)有做取現(xiàn)備用這筆分錄
那就貸其他應(yīng)付款 這樣做
您說(shuō)的貸其他應(yīng)付款我有點(diǎn)不太理解,具體分錄請(qǐng)老師告知一下,謝謝
借費(fèi)用等科目 貸其他應(yīng)付款 這樣
1-6月份的賬都出報(bào)表了,前面在現(xiàn)金不足的情況下做了貸庫(kù)存現(xiàn)金也沒(méi)法改了,上個(gè)月發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)金有負(fù)數(shù)當(dāng)時(shí)急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表也沒(méi)細(xì)想就沒(méi)查原因。這個(gè)月現(xiàn)金支付金額有點(diǎn)大,導(dǎo)致負(fù)數(shù)也變大了,7月份的賬我就按老師的反結(jié)帳改一下
嗯 這樣操作就可以了
用其他應(yīng)付款科目后期還需做什么處理嗎?
這樣后期賬上有錢(qián)還款就可以