同學(xué)你好 庫(kù)存現(xiàn)金不能是負(fù)數(shù) 你得查明細(xì)看看
老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說(shuō)這是以前開(kāi)過(guò)票的款。老板又拿了一堆買(mǎi)材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應(yīng)收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過(guò)賬 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負(fù)數(shù),不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃?lái)賬最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類(lèi)后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒(méi)有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
老師好 我們使用的財(cái)務(wù)軟件是金蝶 請(qǐng)問(wèn)一下 我所有銀行賬戶(hù)包括現(xiàn)金 現(xiàn)金余額應(yīng)該是2155這個(gè)金額 但是結(jié)賬后首頁(yè)這里顯示銀行存款2255 怎么兩邊不一樣呢?
之前代賬計(jì)提的個(gè)人社保直接用庫(kù)存現(xiàn)金充了,計(jì)提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個(gè)人部分,計(jì)提到管理費(fèi)用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫(kù)存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個(gè)好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬
財(cái)務(wù)快賬軟件首頁(yè)我看到資金往來(lái)中:應(yīng)收賬款和庫(kù)存現(xiàn)金都是負(fù)數(shù),這里的負(fù)數(shù)怎么理解?銀行存款和應(yīng)付賬款是正數(shù),請(qǐng)老師講解一下
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話(huà)讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢(xún)下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
查憑證匯總表1-7月看就可以查到原因吧?還是需要查找其他的什么才能查到原因?應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)表示什么?
這個(gè)是查明細(xì) 看看哪里不對(duì) 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)代表的是預(yù)收賬款
預(yù)收賬款為正代表的是應(yīng)收賬款嗎? 我查了一下憑證匯總表,庫(kù)存現(xiàn)金借貸金額都沒(méi)有問(wèn)題,賬務(wù)處理都沒(méi)有問(wèn)題,我再看看明細(xì)賬是什么原因
憑證-匯總-明細(xì)賬-總賬-各種報(bào)表等
我是今年接手的,1-7月現(xiàn)金每筆我都核對(duì)過(guò),借貸都沒(méi)有記錯(cuò)賬。我在總賬里面找到原因了,期初余額是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么調(diào)整?我等下再查一下期初結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的現(xiàn)金為何是負(fù)數(shù)呢?
同學(xué)你好 這個(gè)就是查明細(xì)看看 不然查不出來(lái)
老師,總賬明細(xì)我都看過(guò)了,期初結(jié)轉(zhuǎn)是借方正數(shù)沒(méi)有錯(cuò),1-7月累計(jì)發(fā)生的現(xiàn)金余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是因?yàn)楣緵](méi)有出納,日常發(fā)生的費(fèi)用支出沒(méi)有用公賬銀行轉(zhuǎn)賬的全部用現(xiàn)金做了賬,這些用現(xiàn)金做支出的費(fèi)用其實(shí)都是在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的,用個(gè)人微信和支付寶支付的,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?公司沒(méi)有出納沒(méi)有做取現(xiàn)備用這筆分錄
那就貸其他應(yīng)付款 這樣做
您說(shuō)的貸其他應(yīng)付款我有點(diǎn)不太理解,具體分錄請(qǐng)老師告知一下,謝謝
借費(fèi)用等科目 貸其他應(yīng)付款 這樣
1-6月份的賬都出報(bào)表了,前面在現(xiàn)金不足的情況下做了貸庫(kù)存現(xiàn)金也沒(méi)法改了,上個(gè)月發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)金有負(fù)數(shù)當(dāng)時(shí)急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表也沒(méi)細(xì)想就沒(méi)查原因。這個(gè)月現(xiàn)金支付金額有點(diǎn)大,導(dǎo)致負(fù)數(shù)也變大了,7月份的賬我就按老師的反結(jié)帳改一下
嗯 這樣操作就可以了
用其他應(yīng)付款科目后期還需做什么處理嗎?
這樣后期賬上有錢(qián)還款就可以