你好,那就是合并到工資一起計算個稅就可以了。

老師,您好,請問下每月工資不超過3000元,1月份發(fā)12月工資2500元,其中獎金2000元。全面一次性獎金單獨計稅,需要交多少個稅呢
老師,您好,請問下每月工資不超過3000元,1月份發(fā)12月工資2500元,另外獎金20000元。全面一次性獎金單獨計稅,需要交多少個稅呢
老師,您好,向您請教一下,工資薪金的稅費如何算,比如每個月工資薪金是29700元,一年12個月應該交多少個稅,另外年終獎是14萬算一起,個稅加起來是多少?如何算?稅率是多少?
請問老師,這個員工3-12月的工資是每個月3000多元,年終獎一次性是25970元,他這個怎么計算劃算呢?我現(xiàn)在申報個稅,工資不用交稅,年終獎顯示要交700多元個稅,我算了一下就是25970直接乘以0.03元
請問老師,我們給一個員工發(fā)放工資,比如6月份一次性發(fā)放了前面3、4、5月的工資,每月2000元,申報個稅的時候應該分開計算到3、4、5月每月2000元還是直接全部在6月合計6000元申報呢?
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?

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工資把這個證書加到一起,按照工資來計算個人所得稅。
計算結果: 應交稅款:33890.00???元稅后收入:80110.00???元應納稅所得額:?109000.00元;適用稅率:?45%;速算扣除數(shù):?15160.00元
不好意思老師,剛看到不分攤3年,1月到6月的工資再加上的話是不是上的更多了
老師,我的這個稅率表對著沒?
跟你算的稅率不一樣
我是安一個月總數(shù)給你算的。前面提問沒有說是1—6月的 稅率表對
6個月是累計計算才對,用你這個稅率表對
老師,我的意思是我剛看明白你是按非居民的算的是不?是不是應該按居民算,累計起來178800再減60000萬的免稅額118800是不是應該用居民的第2級?
我是按居民給你算的。是按照一個月的工資加上你那個108,000。 累計的就是一個月6000×6個月再加上18,000,再減去5000×6個月。 這樣算出來的數(shù)乘以對應的稅率減去速算扣除數(shù)。減去以前月份預繳的稅款就等于現(xiàn)在這個月需要繳納的稅款。
老師,我剛才說的對應的,居民第2級對著沒?老師,有點疑惑你算的這個計算結果: 應交稅款:33890.00 元稅后收入:80110.00 元應納稅所得額: 109000.00元;適用稅率: 45%;速算扣除數(shù): 15160.00元。這個對應的稅率在居民里沒有,我以為我用的稅率表是不對的。
因為你前面提問并沒有說是1~6個月后面補充才說是1~6個月的工資,所以前面就按一個月的工資給你計算的扣除也是按5000一個月算的。
老師,我沒有說你沒按累計算,我的意思就按你算的這個,對應的稅率是不是不對???
重新按照你提問的,我重新給你列個計算,然后按照這個前面不用糾結了。 6000×6個月,再加上108,000)-5000×6個月。要是沒有其他扣除也沒有。前面也沒有預交稅款,然后就是。 用這個數(shù)乘以稅率減去速算扣除數(shù),就是你要交的所得稅了。 實際就是114,000×10%減去2520.
就按最后一個計算的前面,咱就不用糾結了。
好的,老師,那我就明白了,我是怕我把對應的稅率給用錯了
沒有 稅率沒有錯,就以最后這個計算這個為準就可以了,然后你那個稅率表也是對的,就是按照累計方法來計算。
好的,謝謝
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!