那個(gè)是小微企業(yè)的,300萬(wàn)元以內(nèi)的利潤(rùn)按5%的 超過(guò)是按照10%的

對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬(wàn)之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
老師:關(guān)于小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策我還是有點(diǎn)兒不明白,小型微力企業(yè)年納稅額不超過(guò)100萬(wàn)元的,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即2.5%繳納。(試用時(shí)間是2021.01.01-2022.12.31) 年納稅額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即10%繳納(2019.1.1-2021.12.31) 超過(guò)300萬(wàn)元部分25%繳納,是這樣嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下,1、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;比如,100萬(wàn)*25%*20%,實(shí)際繳納是5萬(wàn)元。 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。比如總數(shù)是240萬(wàn),超出140*0.5*0.2,實(shí)際繳納14萬(wàn)。
(對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。)老師,這句話的意思是不超100萬(wàn)的部分是按20%繳納企業(yè)所得稅嗎,不是說(shuō)小微企業(yè)不超300萬(wàn)都是5%么
老師,江蘇小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是不是一年利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn)按5%繳納,那超過(guò)了是不是按20%繳納?
工商銀行下載的電子回單為什么是一個(gè)回單一個(gè)PDF,怎么樣可以作為一個(gè)文件,一個(gè)月回單
你好,老師,我們是個(gè)體戶,后面又成立為公司前期的庫(kù)存怎樣進(jìn)入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7萬(wàn)、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個(gè)金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬(wàn),還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7萬(wàn)
公司往來(lái)亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問(wèn)業(yè)務(wù)員也問(wèn)不出什么來(lái),那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購(gòu)了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬(wàn),現(xiàn)在讓他給我們公司開(kāi)發(fā)票,他不愿意開(kāi)票,他說(shuō)因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,愛(ài)國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?


嗯嗯,是有減半政策對(duì)吧
是的,有對(duì)應(yīng)的減半政策的