你好,你以后有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?如果有的話,你可以申請延期繳納。
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
一般納稅人,7月份的時(shí)候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來8月申報(bào)期的時(shí)候要繳納2萬的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號出問題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對方要求重新開具發(fā)票,但時(shí)間已經(jīng)來不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒?怎么辦?老師
我6月開了一家公司,因?yàn)椴欢?cái)務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實(shí)業(yè)務(wù)),但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能取進(jìn)來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因?yàn)?月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取進(jìn)來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項(xiàng),也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認(rèn)識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師,7月份開了1160立方米混凝土砌塊,不含稅價(jià)值24萬,沒有進(jìn)項(xiàng),8月份需要紅沖,也沒有其余商品的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,7月份的增值稅有什么辦法可以不交嗎?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細(xì)問一下,同一個(gè)問題問了這么多遍,每次回答都不一樣
請問:這個(gè)答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還需要對方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
新公司,業(yè)務(wù)少,可能沒有進(jìn)項(xiàng),該怎么操作?8月份紅沖后申請退稅嗎?
你好,他一般不能申請退稅的,留著以后抵扣。
要是8月份能有進(jìn)項(xiàng)呢?
你好,那你就七月份申請延期。
八月份認(rèn)證發(fā)票,九月份留底抵欠
現(xiàn)在的政策不是不允許有留底稅額嗎?有了留底稅額就要退稅
你好,你得符合要求才能退稅,如果不符合要求的,稅務(wù)局會要求你們做無票收入。
怎么申請延期繳納
你就找你稅務(wù)局那邊,你說這個(gè)發(fā)票沒有及時(shí)到,我們在八月份的時(shí)候收到發(fā)票在認(rèn)證,到時(shí)候抵欠就行
跟專管員聯(lián)系還是在電子稅務(wù)局提交?
跟你專管員說一下就可以的,這個(gè)不用在電子稅務(wù)局單獨(dú)申請。
如果不申請延期,8月份進(jìn)項(xiàng)來后怎么操作?
你好,八月份正常認(rèn)證發(fā)票就可以的,你九月份你得需要你稅務(wù)局給你填寫附表二留底抵欠