您好, 建議紅沖好點(diǎn)哦

沖回暫估是做相反分錄?還是做負(fù)數(shù)
老師,請問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
暫估收入,是紅沖好,還是作相反分錄
老師您好,請問管理費(fèi)用要沖掉,是做相反分錄,還是像收入一樣只能做紅字分錄沖呢
由于養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,公司補(bǔ)繳7-10月的養(yǎng)老保險費(fèi)用應(yīng)如何入賬
社保補(bǔ)差費(fèi)用這個是公司給還是員工補(bǔ)
老師,請問,我利潤表的利潤是負(fù)數(shù)為什么賬上還有錢呢?要怎么樣跟老板解釋?
老師,我想問一下,國際快遞費(fèi)一般是開幾個點(diǎn)的稅率呢?
A是建設(shè)單位,B是施工單位,C是分包單位,A直接給C付了農(nóng)民工工資,這樣ABC之前需要簽協(xié)議之類的嗎?
億企贏新接賬客戶,怎么錄入期初數(shù)據(jù)
股東分紅需要扣除前期投資后再計(jì)算個人所得稅嗎?
老師,辦理了新公司,用了我的名字為財務(wù)負(fù)責(zé)人,但我還在原公司上班,那我的個稅不在新公司申報,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師,我半路結(jié)賬這個軟件上的報表和電子稅務(wù)局里的報表不一樣,我該怎么辦呢?
老師 請問下這是哪錯了 都核對了

