可以的,可以這么做的。只要匯算清繳,發(fā)票到了,就不需要調(diào)整。
實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬(wàn),只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無(wú)票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬(wàn)預(yù)收賬款呢,請(qǐng)問,1.這調(diào)整表上的無(wú)票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬(wàn)的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬(wàn),應(yīng)付賬款有家20萬(wàn)的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
老師,去年應(yīng)付賬款,對(duì)方?jīng)]開發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了一筆借應(yīng)付賬款-A公司貸銀行存款,之后這筆材料款全部用了,就又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在這張發(fā)票回來(lái)了(發(fā)票日期是今年的),這筆費(fèi)用匯算清繳填寫扣除類其他項(xiàng)賬載金額的時(shí)候需要填寫進(jìn)去嗎
老師好,實(shí)際賬務(wù)上做賬時(shí)未取得發(fā)票直接以單據(jù)計(jì)入了成本費(fèi)用掛了應(yīng)付賬款,后期發(fā)票來(lái)到后,用發(fā)票做附件沖減了應(yīng)付賬款,能行嗎?后期找第三方機(jī)構(gòu)做匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)納稅調(diào)增了
老師好,去年簽的勞務(wù)合同,因?qū)Ψ經(jīng)]開票,按合同20萬(wàn)暫入了成本,后來(lái)對(duì)方?jīng)]做完,只開了16萬(wàn)的發(fā)票,今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了4萬(wàn),以后不和對(duì)方合作了,賬上的4萬(wàn)應(yīng)付賬款怎么處理?一直掛在上面嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級(jí)實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?