您好,這種的話,是屬于沖收入的這個(gè)
?晚上好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:A公司是B公司的供應(yīng)商,C公司是B公司的客戶。B公司已打款給A公司了,A公司已開(kāi)票給B公司?,F(xiàn)C公司要求A公司開(kāi)票,于是直接將貨款打入A公司,如果我開(kāi)票給C公司的話,就會(huì)造成庫(kù)存商品不符,像這種情況要如何處理才好?盼復(fù),謝謝!
我公司是商貿(mào)公司,與A公司簽訂委托加工合同,委托A公司生產(chǎn)產(chǎn)品,原材料由A公司承擔(dān)。我公司還與B公司簽訂包裝協(xié)議,A公司將產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái),發(fā)貨到B公司,我公司將包裝設(shè)計(jì)圖發(fā)給B公司,由B公司進(jìn)行打樣包裝,我公司向B公司支付包材費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)我公司向A、B公司支付的費(fèi)用該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
A公司發(fā)半成品給B公司加工后續(xù)幾個(gè)步驟后,又收回來(lái)A公司繼續(xù)生產(chǎn)成產(chǎn)成品銷售,是否可以簽成購(gòu)銷合同,A公司將半產(chǎn)品賣(mài)給B公司(不是A公司的成本價(jià),有包含一部分利潤(rùn)),作為B公司的采購(gòu)價(jià),B公司生產(chǎn)后加上他的成本費(fèi)用又賣(mài)回給A公司。A公司與B公司根據(jù)雙方當(dāng)月購(gòu)銷金額對(duì)賬,支付的貨款是雙方的購(gòu)銷差額。這樣是否合法?是否會(huì)涉及虛開(kāi)發(fā)票?
2021年10月a公司從b公司購(gòu)買(mǎi)了商品1,并記賬,a公司再將商品1賣(mài)給了c公司a公司做了銷售記賬,c公司認(rèn)為質(zhì)量有問(wèn)題,將商品1在2022年3月退還給a公司,a公司入庫(kù)請(qǐng)問(wèn)a公司是否需要沖回當(dāng)時(shí)銷售收入記賬?
a公司賣(mài)食品給b公司,b公司賣(mài)給超市?,F(xiàn)超市的產(chǎn)品接近臨期。b公司將臨期產(chǎn)品買(mǎi)回。a公司將買(mǎi)回款項(xiàng)打給b公司,b公司給a公司開(kāi)具專票?,F(xiàn)問(wèn)題是a公司如何做賬?計(jì)入銷售費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出還是沖收入?
老師,個(gè)稅更正上月的,個(gè)稅上月已交,在更正最后一步應(yīng)補(bǔ)稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司多給其他公司多開(kāi)增值稅發(fā)票113958.27元,對(duì)方破產(chǎn)不干了,老板說(shuō)收不回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)借方應(yīng)收賬款掛113958.27元怎么做平會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申報(bào)的時(shí)候要不要有一些無(wú)票收入
個(gè)體工商戶開(kāi)了480的發(fā)票,工商年檢營(yíng)業(yè)額怎么填?納稅總額怎么填?
老師,員工個(gè)稅由公司承擔(dān)怎么做賬
老師住宿專票可以進(jìn)項(xiàng)么?
老師下午好!收到的專利年費(fèi)怎么入賬哪個(gè)科目?
老師,內(nèi)賬會(huì)計(jì)在員工費(fèi)用報(bào)銷單里的會(huì)計(jì)主管那要不要簽名?簽名后給到外賬做,那么外賬的記賬憑證里的記賬人都沒(méi)她的名字,那么以后會(huì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)候會(huì)不會(huì)只找內(nèi)賬會(huì)計(jì)
老師你好應(yīng)付職工薪酬發(fā)完工資后后還沒(méi)計(jì)提當(dāng)月貸工資,余額出現(xiàn)-12000,請(qǐng)問(wèn)怎么把這個(gè)科目截屏呢
老師,老板以前買(mǎi)了一輛車(chē)掛靠在別人的公司,現(xiàn)在自己注冊(cè)了一家公司,并把這輛車(chē)過(guò)戶到自己的公司,我只看到了一張二手車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票車(chē)價(jià)合計(jì)才12800元,這個(gè)我怎么錄賬,分錄怎么寫(xiě)
老師,為什么要沖收入呢
另外收到的專票是可以抵進(jìn)項(xiàng)的吧
嗯對(duì),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,因?yàn)槟遣糠植粚儆趯?shí)實(shí)在在的收入
老師,在嗎
在的,給您發(fā)過(guò)去了沒(méi)有收到嗎
收到了,謝謝老師
老師,沖收入的話,增值稅的分錄是借:收入,進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅?貸:銀行存款
嗯對(duì),這個(gè)是是屬于銷項(xiàng)稅的
有專票,正常是進(jìn)項(xiàng),但是一般沖收入不是得沖銷項(xiàng)?
在貸方,做成負(fù)數(shù)的
老師,那拿到的專票不用考慮嗎?直接分錄做銷項(xiàng)?
就是借:收入,銷項(xiàng),貸:銀行存款
對(duì)的,那樣的話不需要
好的,這回明白了,謝謝老師
不客氣的祝您開(kāi)心