你好,你支付出去的95%,對(duì)方給你開發(fā)票吧,他給你開的發(fā)票和你們開出來(lái)的發(fā)票稅率是一樣嗎?

跟對(duì)方公司租賃房屋,約定稅費(fèi)由我們(承租方)承擔(dān),對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨(dú)開了一張稅費(fèi)的收據(jù)。我們交給對(duì)方公司房租+稅費(fèi),這部分只有收據(jù)的稅費(fèi)我們要怎么做賬?
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


還有就是:6月有一張忘記沖紅,因?yàn)榕聨?kù)存負(fù)數(shù),就上個(gè)月產(chǎn)品就做了入庫(kù),可是發(fā)票沒沖,7月才沖紅,可是7月銷售才1萬(wàn)多,造成成本比銷售高了,這個(gè)要怎么處理
你好,6月份你忘記紅沖的是收入的發(fā)票嗎?
是的,她們忘記沖了
你六月份就正常做收入,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的,然后在七月份紅沖收入,紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。你的收入和成本還有可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
那這樣算是正常的吧 我現(xiàn)在是收入2萬(wàn),成本快5萬(wàn)
你好,你的正數(shù)收入是多少?成本是多少,然后你的負(fù)數(shù)收入是多少,負(fù)數(shù)成本是多少?
正負(fù)相抵后收入是2萬(wàn),成本是5萬(wàn),成本因?yàn)槭菐?kù)存6月就沖回了,所以庫(kù)存就沖的少,造成收入少成本多
可以的,可以這么做的。
業(yè)務(wù)活動(dòng)表中業(yè)務(wù)活動(dòng)成本欄的金額和憑證總金額對(duì)不上是哪里出錯(cuò)了呢?
那你看一下你有是紅沖的,是不是你紅沖的把它放到了貸方
你好,你支付出去的95%,對(duì)方給你開發(fā)票吧,他給你開的發(fā)票和你們開出來(lái)的發(fā)票稅率是一樣嗎? 老師,你好。對(duì)方給我們提供成本發(fā)票。我們開出去的是9個(gè)點(diǎn)的專票,掛靠方給我們提供的是普票,多數(shù)是小規(guī)模企業(yè)或者個(gè)人去稅局代開
你好 按照第二個(gè)方法合適 你們承擔(dān)的附加稅少 第一個(gè)繳納的多
這個(gè)可以抵多少進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)做法對(duì)么
國(guó)際航空的是2萬(wàn)為什么不考慮,不計(jì)算進(jìn)賬
對(duì)的,是的,他只能是國(guó)內(nèi)旅客服務(wù)抵扣增值稅,國(guó)際上的不可以的
對(duì)于招拍掛文件中明確需拿地單位配建一定面積的公租房,建成后無(wú)償移交給政府的住房保障服務(wù)中心,此公租房一是無(wú)償移交給政府部門,二是移交后政府用于低收入人群出租居住的住房保障,用于公益性和社會(huì)公眾,請(qǐng)問(wèn)此公租房是否可以按公共配套而不按視同銷售來(lái)進(jìn)行稅務(wù)處理?
(一)屬于非營(yíng)利性且產(chǎn)權(quán)屬于全體業(yè)主的,或無(wú)償贈(zèng)與地方政府、公用事業(yè)單位的,可將其視為公共配套設(shè)施,其建造費(fèi)用按公共配套設(shè)施費(fèi)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理 (二)屬于營(yíng)利性的,或產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)所有的,或未明確產(chǎn)權(quán)歸屬的,或無(wú)償贈(zèng)與地方政府、公用事業(yè)單位以外其他單位的,應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算其成本。除企業(yè)自用應(yīng)按建造固定資產(chǎn)進(jìn)行處理外,其他一律按建造開發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行處理。