增值稅季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,你是什么征稅方式的?查賬的嗎?如果是查賬的話,只要有利潤(rùn)就得交你的成本費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票的話,就得按照你的收入來(lái)交了。
個(gè)體工商戶(hù)雙定戶(hù),定的是每月不超過(guò)14.6萬(wàn)。 去年開(kāi)了三個(gè)月票,每月14.6萬(wàn),一共計(jì)43.8萬(wàn)。 如果43.8萬(wàn)x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實(shí)際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開(kāi)票金額不算應(yīng)納稅所得額,還要按10%這個(gè)應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 下邊是真正問(wèn)題:本月我需要開(kāi)票100萬(wàn)要交多少稅,開(kāi)票180萬(wàn)要交多少稅?
老師,我公司承包了一片旅游景點(diǎn)區(qū),然后旅游景點(diǎn)里面有所有商戶(hù)取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國(guó)家收款碼賬戶(hù)的,然后結(jié)賬的時(shí)候政府讓我公司開(kāi)發(fā)票,發(fā)票金額是這個(gè)景點(diǎn)國(guó)家收款碼全部收入金額,政府再打錢(qián)給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶(hù),但我公司又要轉(zhuǎn)給景點(diǎn)的各個(gè)商戶(hù)里面(商戶(hù)大多數(shù)是個(gè)人開(kāi)的那種),我公司實(shí)際根本就沒(méi)有得這些錢(qián),只得其中一部分,請(qǐng)問(wèn)一下我公司這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
老師您好,我們是個(gè)體工商戶(hù),2023年第一季度已開(kāi)發(fā)票8.2萬(wàn)元.3月還有30萬(wàn)元銷(xiāo)售額需開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)第一季度申報(bào)時(shí)我們需要交多少錢(qián)稅金,個(gè)稅、增值稅、附加稅分別是多少錢(qián)?進(jìn)貨的成本都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)的
我是個(gè)體工商戶(hù),進(jìn)貨的時(shí)候,供應(yīng)商有開(kāi)票和不開(kāi)票價(jià)格。我選擇了不開(kāi)票價(jià)格。但是我進(jìn)的貨,賣(mài)給政府部門(mén),需要開(kāi)票。我自己開(kāi)票了。請(qǐng)問(wèn)一個(gè)月可以開(kāi)多少金額,一年不超過(guò)多少金額,是免交個(gè)人所得稅的。。老師幫我講解一下,個(gè)體工商戶(hù)的最新稅務(wù)優(yōu)惠政策。
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我家是個(gè)體工商戶(hù),之前的業(yè)務(wù)都少,每個(gè)季度都不超過(guò)12萬(wàn),現(xiàn)在來(lái)了一單很大的生意,需要我開(kāi)47萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在年末了,我這季度還沒(méi)開(kāi)發(fā)票呢,我除了需要交(47-30)*1%=1700的增值稅外,還需要繳納多少的個(gè)人所得稅,我之前其他季度都沒(méi)超過(guò)12萬(wàn),我年末的時(shí)候匯算清繳會(huì)給我退一部分嗎
您好,老師,冰糖和陳皮的稅率各是多少
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,本公司當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)了一輛車(chē)(當(dāng)時(shí)老板另外一個(gè)公司購(gòu)進(jìn)的舊車(chē),因當(dāng)時(shí)此公司要注銷(xiāo),所以把此輛車(chē)過(guò)戶(hù)到現(xiàn)在公司)因此車(chē)很舊了,所以,當(dāng)時(shí)只開(kāi)了張發(fā)票為1000元。現(xiàn)在因此車(chē)?yán)铣鰡?wèn)題,年限也有14年了,年審都過(guò)不了關(guān),公司決定給二手市場(chǎng),估了價(jià)為4000元,請(qǐng)問(wèn)我作為財(cái)務(wù)人員,要怎么處理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6還是12307/0.8=15383.75?到底哪個(gè)是0.8倍?
本來(lái)不是固定資產(chǎn)是應(yīng)該入費(fèi)用,入賬入成固定資產(chǎn)還提折舊了怎么處理啊老師?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師你幫我做一個(gè)模版就好了,我發(fā)的這些都是從ERP里面導(dǎo)出來(lái)的,不是我做的。全盤(pán)說(shuō)的按老板去做,我不知道怎么做。雖然說(shuō)是做耳機(jī)和音響、耳機(jī)的配件,但是每個(gè)機(jī)型BOM不一樣的,我現(xiàn)在還沒(méi)有理解怎么算出7月成本然后讓全盤(pán)改7月的財(cái)報(bào)。
老師 購(gòu)買(mǎi)招投標(biāo)平臺(tái)招標(biāo)文件模板,和對(duì)應(yīng)的UK鑰匙分別走什么費(fèi)用明細(xì)???
是不是電子行程單和攜程訂票發(fā)票,有一個(gè)就可以報(bào)銷(xiāo),訂票金額是大于電子行程單上金額的哈?高鐵票一樣的哈?
老師,幫我看下個(gè)稅綜合所得明明都申報(bào)了,怎么顯示待申報(bào)
老師好,我們24年收到一張專(zhuān)票,已經(jīng)抵扣了,今天銷(xiāo)貨方說(shuō)他們開(kāi)錯(cuò)類(lèi)目了要我們這邊紅沖。 想咨詢(xún)下老師,我去年的賬上還需要做什么處理嗎?如果開(kāi)了紅沖發(fā)票,是否有影響
老師,現(xiàn)在做2022年費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用發(fā)票在2022年對(duì)方開(kāi)了給公司的,只是公司員工沒(méi)有打印出來(lái),就把賬掛起的,這種是不是借方只有用以前年度損益這個(gè)科目
我是個(gè)體工商戶(hù),怎么查賬征收呢?
你好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得有三種征稅方式,一種是查賬的,一種是是核定的,還有一種是定期定額的。你是哪一種,自己查一下的。