好,只有庫(kù)存商品支付了嗎?
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒(méi)有記賬,現(xiàn)在通過(guò)對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫(kù)存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
老師,單位是餐飲業(yè),今年2.1號(hào)上的財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)沒(méi)盤(pán)庫(kù),庫(kù)存商品期初余額是0,現(xiàn)在盤(pán)庫(kù)了,盤(pán)出來(lái)的庫(kù)存商品,該怎么處理?分錄怎么記?
老師,錄財(cái)務(wù)軟件期初余額 庫(kù)存商品6 0萬(wàn),對(duì)應(yīng)什么科目能平衡
老師好!請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,最后倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額與庫(kù)存商品會(huì)計(jì)科目的余額不想等,這種情況是什么原因呢
老師,就是我們3季度景點(diǎn)給我們打款是29萬(wàn),我做分錄是借銀存29萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬(wàn)/1.01,應(yīng)交稅費(fèi) 稅應(yīng)交增值稅29/1.01x0.01對(duì)嗎?@董孝彬老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人月銷(xiāo)售不含稅金額269760.10,還能享受6稅兩費(fèi)減免教育附加,地方教育附加?
老師 我們公司一般納稅人認(rèn)定有效期是5月1號(hào) 那么5月26號(hào) 有一張進(jìn)項(xiàng)能不能勾選認(rèn)證呢
老師,公司采購(gòu)了個(gè)保險(xiǎn)柜2000元,有必要入固定資產(chǎn)嗎?還是直接入費(fèi)用呢
你好老師,客戶退回部分商品價(jià)稅合計(jì)1600元(含稅13已跨月繳稅,做了部分紅沖發(fā)票,快賬軟件怎么做會(huì)計(jì)分錄和成本轉(zhuǎn)出,謝謝
老師,到哪個(gè)官網(wǎng)下載個(gè)稅申報(bào)軟件呀?
老師你好請(qǐng)問(wèn)更該今年的報(bào)表產(chǎn)生補(bǔ)繳納的增值稅怎么入賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下,減資公告查詢(xún)狀態(tài)是在哪里查詢(xún)呀?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)殘保金的那個(gè)上年在職職 工工資總額怎么算?
老師 通???jī)效工資占總工資的比例是多少的 不同崗位怎么約定好
我現(xiàn)在建賬,盤(pán)點(diǎn)后庫(kù)存金額為60萬(wàn)。錄到期初余額了,對(duì)應(yīng)的錄到什么貸方金額 試算才能平衡
你好,欠沒(méi)欠著人家的錢(qián),還有這些是不是從賬戶上支付的,如果是的話,你銀行存款減少就可以了。銀行賬上有沒(méi)有余額?
如果這些都沒(méi)有發(fā)生的話,放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
不欠,前期從老板個(gè)人戶付的。
你好,那你們需要還錢(qián)給老板嗎?需要還錢(qián)的話,期待預(yù)付款就是了。
不還,收的也是之前的營(yíng)業(yè)款
你好,利潤(rùn)分配未分配。
在未分配利潤(rùn)里面填寫(xiě)。
還是不平
借貸當(dāng)時(shí)差額沒(méi)有做未分配利潤(rùn)之前。
老師,銀行存款增加 轉(zhuǎn)實(shí)收資本增加 庫(kù)存商品增加我轉(zhuǎn)為未配利潤(rùn)了。可以嗎
可以的,可以這么做的,差額不就是讓你忘放到未分配利潤(rùn)?
好的,謝謝。試算平衡了。稍有點(diǎn)亂,后期能否再調(diào)整?
可以的,你得有實(shí)際的證明才行。