你好,可以的呀。銷售軟件就是13%的稅率。
銷售軟件開的13個點的稅率,即征即退的政策是可以全額退增值稅嗎
老師,我們購入硬件開具13%的發(fā)票,軟件開具6%的發(fā)票,再銷售的話硬件的稅額能抵扣銷項稅嗎?還能申請即征即退退稅嗎?
老師,軟件銷售軟件產(chǎn)品是13%稅率有增值稅即征即退政策,那軟件提供服務(wù)6%稅率有這個政策嗎?
老師,請問下。有關(guān)軟件產(chǎn)品即征即退政策有以下問題: 1.軟件A產(chǎn)品有軟著,這款產(chǎn)品的銷售能享受即征即退政策嗎? 2.軟件A產(chǎn)品有軟著,但是我銷售軟件B產(chǎn)品能享受即征即退政策嗎?
想申請增值稅即征即退是不是只能按銷售軟件13%的稅率開票嗎?這種銷售軟件是不是所有權(quán)不歸甲方嗎?
直播賣貨的郵費應(yīng)該做費用還是成本
老師好 下圖的第一點,那如果是自然人個人免費給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學生免費在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費,而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
已在電子稅務(wù)局資格備案通過,提交增值稅即征即退申請被駁回提示這個?
您是自己研發(fā)的軟件,然后對外銷售嗎?
是的,是嵌入式的
有嵌入式軟件證書,自己研發(fā),銷售,符合條件的品目是?為啥說商業(yè)13%不行?
你是不是統(tǒng)一開在一起的?發(fā)票的嵌入式的要分開開發(fā)票,然后軟件的部分才退稅?
就是軟件嵌入硬件設(shè)備售賣,開發(fā)票時在備注欄備注了嵌入式軟件產(chǎn)品證書名稱,分開開發(fā)票是指一筆合同交易,嵌入式軟件的銷售額開一張發(fā)票、承載軟件的硬件設(shè)備要另外開一張發(fā)票嗎?這個稅點和品目有什么區(qū)別嗎?都是商業(yè)13%不?
就是硬件多少,然后軟件多少在一張發(fā)票上分開開,然后軟件的部分就可以退稅了。硬件的部分不參與退稅的,如果你要是開在一起了,那就不給退稅。