是的,就是沖前期預(yù)收款
老師,第二季度稅款已交了,然后又更正下報(bào)表,稅款可以在下期自動(dòng)抵減嗎?
老師,裝修公司是一般納稅人,整裝的情況下,提供材料又提供裝修人員,怎樣做才能更好的避稅喲?
老師,財(cái)務(wù)管理優(yōu)先股的資本成本是稅后還是稅前的
老師,一個(gè)股東非要我從公司開不真實(shí)的票,什么都說(shuō)盡了,還說(shuō)我死板,我要怎么做呢
老師好,退所得稅的分錄怎么寫,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試你好!企業(yè)是收購(gòu)廢報(bào)紙作為原材料,粉碎夠添加其他輔料生產(chǎn)紙纖維,投的原材料廢報(bào)紙會(huì)有一部分彩頁(yè)紙篩選出來(lái)不能用,日后賣破爛,這個(gè)生產(chǎn)緩解的淘汰紙張?jiān)趺从涃~,具體分錄
事業(yè)單位房屋里隔出個(gè)5萬(wàn)的冷庫(kù)凍食材,算資產(chǎn)嗎,算什么資產(chǎn)
初期,股東留了10萬(wàn)投資款沒(méi)上交,用做裝修等費(fèi)用,實(shí)際支付12萬(wàn)多,在我這報(bào)了2萬(wàn)多元,那做出納賬和會(huì)計(jì)賬,是按單據(jù)時(shí)間(實(shí)付時(shí)間)登記還是按報(bào)賬時(shí)間登記?
我是小規(guī)模,我給對(duì)方開經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票,是開1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我想問(wèn)一下你,我們公司的賬感覺(jué)都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我知道沖前期預(yù)收款 產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)怎么處理
一起掛預(yù)收賬款就是
不用掛轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)?借貸方都是1w?
是的,就是那樣處理就行
收到的款是1w,但是我出納帳實(shí)際只付了9970元,我做1w沖預(yù)收,出納帳不對(duì)!
30塊還是減少的了呀,
麻煩回復(fù)一下,謝謝!急,因?yàn)閷?shí)際銀行付款只付了9970元,30塊錢是手續(xù)費(fèi),卡在這里
那30塊銀行扣除了,還是算對(duì)方的
對(duì),30塊錢是減少的,出納帳就付了9970元,30塊錢手續(xù)費(fèi),急,沒(méi)多少機(jī)會(huì)了,麻煩快點(diǎn)答復(fù)吧,謝謝
借:預(yù)付賬款10000 貸:銀行存款9970 ? ? ? ?銀行存款30? ?
銀行存款30?我出納帳數(shù)據(jù)只付了9970元,含了手續(xù)費(fèi)30元,貸銀行存款又30元?那我銀行存款不就是付了1萬(wàn)?我出納帳又多了30塊?這不合理啊
借:預(yù)付賬款10000 貸:銀行存款9970 ? ? ? ?營(yíng)業(yè)外收入30? ?
產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)掛到營(yíng)業(yè)外收入?我怎么覺(jué)得不合理
這個(gè)30塊,你們沒(méi)收了,就是你的收入哈
借:預(yù)收賬款1w 貸:庫(kù)存現(xiàn)金9970 貸:管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)30紅字借方表示對(duì)不對(duì)?
不管你怎么做,最終都體現(xiàn)為利潤(rùn)
你說(shuō)的不是廢話嘛?我現(xiàn)在只想知道我這筆帳如何掛才是正確的,我是付了錢的,麻煩你根據(jù)我的問(wèn)題回答我,我現(xiàn)在就想知道我這筆手續(xù)費(fèi)如何掛賬,你回復(fù)的都是我反反復(fù)復(fù)問(wèn)你的問(wèn)題你都沒(méi)有答到點(diǎn)上,浪費(fèi)我的次數(shù),預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目,預(yù)收賬款是負(fù)債類科目,本來(lái)是要沖預(yù)收,你借方來(lái)個(gè)預(yù)付,無(wú)語(yǔ)?。?!
就是我寫的那個(gè)分錄哈,糾結(jié)是管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入,沒(méi)有實(shí)際的意義。都是要增加利潤(rùn)的要交所得稅。所以,不用強(qiáng)迫癥,把賬做平就是了