你好,不可以這樣處理的,需要按期及時(shí)做賬。
老師,2022年10月回庫存商品的發(fā)票,但庫存商品到2023年2月份才回,我可以把這張發(fā)票放在2023年2月份才做賬,可以嗎?
一般納稅人,庫存商品發(fā)票是2023年取得的,今年不做賬可以做在2024年嗎?
去年一筆暫估入賬的庫存商品,今年匯算清繳的時(shí)候取得了發(fā)票,今年賬該怎么做?
老師你好,請(qǐng)問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時(shí)能抵扣去年2023年虧損嗎
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
原因是之前2021還有2022年度,進(jìn)貨沒要發(fā)票,現(xiàn)在2023年開的發(fā)票是補(bǔ)之前的進(jìn)項(xiàng)票,這樣能行嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好? ?沒票是正確入賬的? ?年報(bào)時(shí)調(diào)整? ? ? 后面回來發(fā)票可以追到發(fā)生年度扣除
2021年和2022年進(jìn)貨沒要發(fā)票的,庫存商品也沒有入賬,年報(bào)匯算清繳的時(shí)候也沒有調(diào)整,這種情況。2023年8月份取得了發(fā)票,怎么弄
這種情況就直接寄到現(xiàn)在就可以了。
可問題是,稅務(wù)要求我們補(bǔ)繳2021和2022年的無票收入,這才補(bǔ)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
那你要想做到那期的成本里,你就和收入寫在同一期就行了。
可以做到2021年或者2022年是嗎
你要是能證明是當(dāng)年度發(fā)生的就可以。
那進(jìn)項(xiàng)票,抵扣可以抵扣2022年的嗎?還是說可以抵扣成本,增值稅還是抵扣不了
進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有抵扣時(shí)間限制的。成本你要是能證明是前面年度發(fā)生的,就可以抵扣前面的所得稅。
主要是增值稅這塊,因?yàn)檎J(rèn)證是2023年認(rèn)證的,我不知道怎么能夠抵扣2022年的增值稅
那抵扣不了啊。不能往前抵扣的。