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以前年度涉及損益的數(shù)據(jù)調(diào)賬都用到以前年度損益科目,然后再計(jì)入未分配利潤,但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)就對不上了,有什么辦法可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表跟賬上數(shù)據(jù)一致呢?如果直接計(jì)入本年損益這樣對嗎?

2023-08-03 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-03 13:15

你好;? 對的; 你修改期初數(shù)據(jù)哈 ;? 不能走本年損益哈? ?

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你好;? 對的; 你修改期初數(shù)據(jù)哈 ;? 不能走本年損益哈? ?
2023-08-03
應(yīng)該可以對的上的呀
2024-04-30
同學(xué),你好,上傳你的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 以前年度損益調(diào)整科目的明細(xì)賬
2021-07-14
學(xué)員你好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤含以前年度損益調(diào)整,需要調(diào)整本年度的期初數(shù)
2022-03-19
調(diào)整以前年度損益后,若數(shù)據(jù)未正確同步到相關(guān)報(bào)表,可能是因?yàn)檎{(diào)整分錄沒有全面更新。確保所有涉及損益和權(quán)益變動(dòng)的分錄都已同步至報(bào)表。檢查調(diào)整分錄是否準(zhǔn)確無誤地更新了未分配利潤,并相應(yīng)調(diào)整了期初余額,以保持報(bào)表間的勾稽關(guān)系。如有需要,重新核對分錄及報(bào)表數(shù)據(jù)。
2024-09-20
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