您好,需要開票交稅,之前的抵扣的不用轉(zhuǎn)出了,因為我們賣出時交增值稅了

公司名下買了三年車子轉(zhuǎn)賣 需要開幾個點發(fā)票 要交哪些稅?之前公司抵扣的進項需要轉(zhuǎn)進嗎?
開出來的紅字發(fā)票需要寄給客戶嗎,之前開的他們抵扣了?
我們是一般納稅人公司買的車現(xiàn)在不用了賣給個人 怎么做賬 開給個人的只能開普票 那之前公司到4s店買進時抵扣的進項要轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們之前買的車增值稅抵扣了,現(xiàn)在公司要把車賣出去,是開增值稅發(fā)票還是普票
之前公司的車子,賣給了4s店,我們需要給他們開發(fā)票嗎?之前抵扣的增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
跟之前抵扣增值稅的沒關(guān)系了是吧
您好,是的,如果這個資產(chǎn)一下子不見了,這個未正常損失需要進項轉(zhuǎn)出,我們賣了交稅不用轉(zhuǎn)出的
賣車這個增值稅稅率就是13%對嗎
您好,是的,貨物13%增值稅
還有保險費,我們已經(jīng)抵扣了,要退保費。是不是我們要開個紅字信息表,然后保險公司才能開負(fù)數(shù)發(fā)票
您好,是的呢,已抵扣需要抵扣 方申請??紅字信息表
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~