你好;? ? ? ?成本先掛生產成本去; 你還沒有轉庫存商品;? 更不能去結轉主營業(yè)務成本的??
請問下我們公司跟客戶結賬是,月初核對上月發(fā)貨,然后在開票的。那請問上月的收入怎么確認呢?要確認么?
老師,請問公司先開票給客戶確認收入了但是產品還沒完工, 在結轉銷售收入成本的時候怎么處理
請問公司在產品還沒完工前就給客戶開票確認收入后請問對應成本怎么做賬
產品30000元,已經收款發(fā)貨了,但是沒開票?,F(xiàn)在客戶要退貨,退款15000。請問公司賬務怎么處理,沒退的15000確認收入開票給對方嗎
請問老師,我公司是勞務派遣公司,A客戶把工資打給我公司,我公司發(fā)了工資并且確認了成本,但沒有開票,也就沒有確認收入。現(xiàn)在公司決定讓關聯(lián)方來給A客戶開票,我公司給關聯(lián)方開票。在賬務處理上財務經理讓直接對沖低消,意思是我公司開票給關聯(lián)方時我直接借:應收賬款-A客戶嗎,貸:收入,貸:應交稅費嗎?
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
按你講的那不就只能按全部收入去繳納所得稅嗎
你好;? ? ?一次性去報增值稅 ; 企業(yè)所得稅等著貨物發(fā)了在去 報收入? ?