你好,可以走公戶的,臨時(shí)工的可以在勞務(wù)報(bào)酬里面申報(bào)。
老師我們公司是從7月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒(méi)有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒(méi)有上過(guò)稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬(wàn),我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒(méi)有上過(guò)稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬(wàn)左右的已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)了,所以上個(gè)月就開(kāi)始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
老師,你好,我們公司新來(lái)的員工,這個(gè)月發(fā)給他9月份的工資共計(jì)40000元,那我這個(gè)月做個(gè)稅申報(bào),一次性申報(bào)完40000元,是不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅的吧?他今年就發(fā)了這一次工資
老師.2月份新開(kāi)的公司,3月份.別的公司往公賬戶打進(jìn)來(lái)錢了.開(kāi)了稅票.3月份0申報(bào)的.現(xiàn)在4月份了.別的公司往對(duì)公賬戶打進(jìn)來(lái)錢也開(kāi)票了.沒(méi)有員工.只有法人和股東.那這個(gè)月對(duì)上個(gè)月是不是還可以0申報(bào).等下個(gè)月招員工開(kāi)工資的時(shí)候就不用0申報(bào)了是吧.
你好,老師我問(wèn)一下,勞務(wù)派遣公司申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)公司屬于接到活就找人干,沒(méi)活就不干 ,那這樣的話那些工人的個(gè)稅怎么申報(bào)啊,上上個(gè)月的個(gè)稅就把他們?nèi)刻砑由狭耍?月份沒(méi)有干活,那些臨時(shí)工的個(gè)稅怎么申報(bào)啊,需要給他們做離職處理嗎?還是怎么報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司老板從今年1月-9月一直發(fā)工資(從來(lái)不繳納社保和公積金的),但是10月份公司賬戶沒(méi)有錢了,他說(shuō)10月份不給他發(fā)工資了,等到11月份有錢了在發(fā)11月工資就可以了,這樣子隔著1個(gè)月不給他發(fā)工資,又11月給他發(fā)工資這樣子可以的嗎?那么10月份申報(bào)工資是就是申報(bào)零也不發(fā)工資的操作是合規(guī)的嗎
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益增長(zhǎng)率是多少,怎么去解答
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬(wàn)的配件賣了廢品2萬(wàn),已經(jīng)收到錢,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報(bào)表想更正一下,點(diǎn)擊申報(bào)更正和作廢按鈕,該報(bào)表沒(méi)有作廢按鈕,只有更正按鈕,點(diǎn)擊后沒(méi)有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬(wàn)元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價(jià),進(jìn)行多退少補(bǔ);后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實(shí)際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無(wú)法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報(bào)稅費(fèi)時(shí)按所屬期2024年12月計(jì)提收入已申報(bào)稅費(fèi)?,F(xiàn)想申請(qǐng)退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)付利潤(rùn)科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤(rùn)的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個(gè)105050薪金明細(xì)表有沒(méi)有填寫?專管員說(shuō)我公司沒(méi)有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請(qǐng)問(wèn)境外不需要開(kāi)發(fā)票的貨款怎么申報(bào)增值稅
你好,我想問(wèn)一下。一般納稅人公司,都沒(méi)有業(yè)務(wù),就只是報(bào)了一個(gè)人工資,怎么做季報(bào)??!如圖,怎么填報(bào)呢?
老板拿來(lái)的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
老師,問(wèn)題是他們的工資4、5月份的啊,我們公司7月份才開(kāi)始申報(bào)的6月份的個(gè)稅啊,6月份的個(gè)稅人員里面,沒(méi)有4、5月份的那些人,這個(gè)該怎么辦?
老師,公司個(gè)稅正式申報(bào),是從7月份開(kāi)始的
你好,可以補(bǔ)上的,他們的工資什么時(shí)間發(fā)放?
8月份,就是這個(gè)月準(zhǔn)備發(fā)放
你好,發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,你在這個(gè)月發(fā)下去,下一個(gè)月申報(bào)就是了,這個(gè)不影響。
哦哦好的,明白了,謝謝哦
不用客氣,工作愉快。