借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師我忘記計(jì)提上月公司部分保險(xiǎn)費(fèi)了怎么辦啊,看到這個(gè)月有余額,但是已經(jīng)結(jié)賬了,
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶提錢給員工發(fā)工資,之前會(huì)計(jì)都掛了往來(lái),應(yīng)付工資也掛在賬上,都掛了兩年往來(lái)掛了九百多萬(wàn),這個(gè)怎么調(diào)賬呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)有余額,核對(duì)以后發(fā)現(xiàn)是多計(jì)提了,這個(gè)調(diào)賬需要怎么調(diào)?。?/p>
上任會(huì)計(jì)幾年前多計(jì)提了600塊錢工資,每年余額都多600元,導(dǎo)致21年12月末,應(yīng)付工資明細(xì)賬多結(jié)余600元,然后22年2月申報(bào)1月工資發(fā)2萬(wàn)元,但是賬上1月實(shí)發(fā)20600元。我該怎么處理,可以不管了嗎
老師 公司賬上工資多計(jì)提了1000多怎么辦這個(gè)余額都已經(jīng)是2年前了 怎么核銷啊
老師,你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
物業(yè)會(huì)計(jì),購(gòu)買的米面油金額15000元是為了送禮,具體我也沒問(wèn),這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷我應(yīng)該入什么呢管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
老師24年全年收入492882.39,4到6月份收入40494.27到9月份的,全年的減4到6月份
初步業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)是要從管理層獲取書面聲明,來(lái)確定管理層對(duì)自己責(zé)任的認(rèn)可的啊。
你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計(jì)提所得稅?現(xiàn)在銀行沒有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
支付房租和物業(yè)費(fèi),支付了9個(gè)月的房租和物業(yè)還需要攤銷嗎?
《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第八十八條規(guī)定:小企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)當(dāng)采用未來(lái)適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。那在稅務(wù)上也是這樣操作嗎?
有學(xué)習(xí)的課嗎 我想要學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)當(dāng)面的
問(wèn)題1那個(gè)計(jì)算結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)差率不是一個(gè)百分比嗎 怎么是一個(gè)數(shù)呢
老師,出庫(kù)單上單價(jià)65元,實(shí)際結(jié)算價(jià)格60元,怎么開票,直接開單價(jià)60元 還是怎么開