你好,你這么做是沒有問題
老師 我們是做超市的(小規(guī)模) 商品的標牌價是29元 促銷活動時折扣3元,分錄如下: 借:應收賬款—銀聯(lián)刷卡 29 貸:主營業(yè)務收入 28.16 應交稅費—應交增值稅 0.84 借:銷售費用—折扣 3 應收賬款 3 我這個分錄和金額對嗎
老師 我們是做超市的(小規(guī)模) 商品的標牌價是29元 促銷活動時折扣3元,分錄如下: 借:應收賬款—銀聯(lián)刷卡 29 貸:主營業(yè)務收入 28.16 應交稅費—應交增值稅 0.84 借:銷售費用—折扣 3 應收賬款 3 我這個分錄和金額對嗎
請問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項稅額99.01元。做分錄時借銀存10000貸主營業(yè)務收入9900.99應交稅費-應交增值稅99.01 對么?這個應交增值稅按1%算還是按3%?
我們是經銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數(shù)發(fā)票,1.如果產品已經賣掉2產品沒有賣掉,分別怎么賬務處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業(yè)務成本還是主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業(yè)外收入和做進項稅轉出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉出
我們是經銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數(shù)發(fā)票,1.如果產品已經賣掉2產品沒有賣掉,分別怎么賬務處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業(yè)務成本還是主營業(yè)務收入還是營業(yè)外收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業(yè)外收入和做進項稅轉出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉出
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設置二級科目還是設置輔助核算?
請問哪些科目需要設置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
確認的那個收入不應該是(29-26)/1.03 嗎
確實按照折扣以后的做收入的
那我什么寫的分錄金額還對嗎
那我上面寫的分錄金額還對嗎
下面的銷售費用不用體現(xiàn),按照折扣后的計算收入和稅金就行了
如果是買一送一的呢 單價29 這樣的怎么做分錄
買一送一的不確定怎么做了