有利潤(rùn)之前你應(yīng)該是虧損的可以彌補(bǔ)的吧 你看下 要不你的報(bào)表不平
有兩家公司給同一人申報(bào)個(gè)稅工資,都是7000元工資,每月也都交個(gè)稅,那明年匯繳時(shí)還交個(gè)稅嗎?是不是匯繳只能扣除1個(gè)5000元每月?
老師,是不是從今年9月起,都要給每個(gè)員工買社保呢?
老師 我二月份的賬 分錄寫錯(cuò)了 我是小規(guī)模納稅人 申報(bào)了但是沒交過稅 能進(jìn)去軟件反結(jié)賬改嗎?
老師,空調(diào)安裝維修單位,是跟品牌方簽的售后服務(wù)的,以前是個(gè)體戶,后來開票超500萬,就變成一般納稅人了,后來解除了幾個(gè)品牌,只有一個(gè)品牌服務(wù),月開票只有10萬以內(nèi),要怎樣可以變回個(gè)體戶?
郭老師還是剛剛的問題,就就是我按照剛剛說的調(diào)整在去年,然后今年的數(shù)據(jù)是會(huì)變的,去年是不變對(duì)不對(duì)?
不交殘保金對(duì)公司會(huì)有啥不利影響?會(huì)產(chǎn)生哪些后果?
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)買商鋪簽訂的買賣合同,印花稅是合同簽訂的時(shí)候交?還是辦理房本的時(shí)候交呢?
員工福利費(fèi)沒記應(yīng)付職工薪酬 直接記的管理費(fèi)用,匯算清繳沒把這部分福利費(fèi)填a105050職工福利費(fèi)支出里,問題大嗎老師
老師,個(gè)人所得稅為什么累計(jì)減除費(fèi)用是10000了呢
郭老師,我剛剛的問題可以接著問嗎?
之前是盈利的,22年匯算清繳的時(shí)候還做了兩三百萬的暫估成本,到現(xiàn)在暫估的成本票都還沒找回來
暫估的需要紅沖 你什么時(shí)間暫估的
22年底的時(shí)候,因?yàn)閰R算清繳時(shí)候是盈利的老板不想交稅就做了暫估成本。要在直接紅沖的話主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里就是負(fù)數(shù)了
匯算清繳調(diào)增了嗎 實(shí)的話借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
22年的匯算清繳嗎?沒有調(diào)整,就是為了增加成本降低利潤(rùn)才做的暫估
是現(xiàn)在紅沖 那稅調(diào)增 沒錢還錢就得轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
主要老板不想交那么多錢
讓他找發(fā)票 福利費(fèi)超標(biāo)了嗎 沒有的話餐飲的發(fā)票 這種有風(fēng)險(xiǎn)的
因?yàn)橐N,所以后面他基本上沒咋經(jīng)營(yíng),都沒有找發(fā)票回來
而且他很著急想要盡快注銷
借應(yīng)付帳款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 跟他說這種有風(fēng)險(xiǎn)
只能把暫估的轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面了嗎,除了暫估,別的往來有其他方法沖平嗎
對(duì)的是的,其他的不需要支付的實(shí)際業(yè)務(wù)的,你就放到營(yíng)業(yè)外收入。