你好,分攤一年嗎?是匯算怎么做的?一次抵扣了嗎?
我公司一次性支付了三個月房租4500元,會計分錄最準確的應(yīng)該怎么做?這種的需要每個月攤銷嗎?還是可以一次性記在管理費,新公司剛成立的
經(jīng)濟補償金之前做到預(yù)付賬款,按月分攤了,現(xiàn)在想一次性進管理費用,是直接把剩下的未分攤完的金額一次性分攤,還是應(yīng)該紅沖之前的分攤分錄,一次性進管理費用?
之前應(yīng)該要做每月分錄的科目,結(jié)果一次性入費用了,做反向分錄每個月分攤?還是就這樣一次入費用算了,已經(jīng)垮年了
公司這一年招待客戶用的酒一共花費2萬,這個2萬應(yīng)該計入銷售費用。但是這個2萬需要分攤到每個月嗎?還是一次性計入這個月呢。這樣的話就影響這個月的利潤了
老師你好,我們有個項目租入了一個通道使用權(quán),是不動產(chǎn),租期20年,這個怎么做分錄,要每月攤銷成本嗎,每月攤銷又怎么做,要攤20年?,還是可以一次性攤完
老師,美元簽合同單價是一個匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進原材料進行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
23年7月進項認證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進項轉(zhuǎn)出,請問可以嗎?我得改多少東西呀
@樸老師,我想問下我們是購進原材料進行生產(chǎn)設(shè)備,不過這個設(shè)備要最終是要作為固定資產(chǎn)的,請問可以么?那我平時購進領(lǐng)用計入什么科目?最后結(jié)轉(zhuǎn)計入什么科目?如果后期改變用途我們要銷售這個設(shè)備的話,是要計入什么科目?
服務(wù)項目 款已付 未取得發(fā)票 需要做暫估入庫嗎? 分錄怎么寫?
工資按照實發(fā)申報,工資有時候一次發(fā)一個月或者兩個月,發(fā)兩個月的時候個稅是兩個月合并計算還是單月計算
老師您好!收到2024年1月至12月份匯算清繳退稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,招標代理費10542元怎么做賬,分錄怎么寫?
老師好,請問,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在開始報關(guān),需要填境內(nèi)貨源地,這個要怎么填呢?是填生產(chǎn)工廠的地址還是營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營地址?這兩個地址不一樣可以嗎?要填詳細地址嗎?
老師請問勾選的時候選項不在同頁,勾選是選了4張票,翻頁后是不是不能接著勾選了?我弄了幾遍都只有之前的幾個,后面都添加不了嗎
嗯嗯,反攤一年的,匯算一次抵扣的
借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤 然后以前年度的借利潤分配未分配利潤, 貸預(yù)付賬款匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增,調(diào)增的是未分配利潤上面的差額的那一部分。
去年12月來的發(fā)票,應(yīng)該從今年分攤,然后12月拿著發(fā)票一下子把費用入了3萬多塊錢
那就是1月分錄不用做回來再慢慢分攤,等今年匯算清繳時做老師您發(fā)的分錄?
借預(yù)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤3萬, 安月借管理費用,貸預(yù)付賬款 匯算清繳的時候納稅調(diào)增3萬
之前做的這兩個分錄,費用化了,那現(xiàn)在這個分錄不用管了是吧?直接按照你說的分錄一月份錄就行了是吧?老師,你一出來回答我問題,我就安心多了??
對的,是的,跨年了你就別做管理費用負數(shù) 直接按利潤分配來做
嗯嗯嗯,那到時候利潤自動加上去了,稅費也自動核算了,我也不用再調(diào)啥調(diào)增的吧?
呃,對的是的,你這個管理費用不用動,但是利潤分配,未分配利潤需要調(diào)增。
老師,個稅公司交了,然后半年跟員工收一次,分錄怎么做?需要計提不?計提的話,計提和繳納時分錄怎么做?
?借應(yīng)交稅費個稅 貸銀行存款, 從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費個稅
不用做計提借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費個稅,然后拿到銀行繳納回單再做借應(yīng)交稅費個稅,貸銀行存款?
對的,是的,是這么做的