你好,負(fù)數(shù)發(fā)票是八月份開的嗎?
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師好,我們上個(gè)月開出的增值稅專用發(fā)票,客戶說開錯(cuò)了,需要重新開,但是發(fā)票他又無法退回,弄丟了,沒有進(jìn)行抵扣的,拿不到另外兩聯(lián),我們直接沖紅可以嗎
請(qǐng)問6月份給客戶開的增值稅發(fā)票開戶行名稱寫錯(cuò),7月份做了紅沖重開了,8月份發(fā)現(xiàn)還是開錯(cuò)了,又做紅字重開時(shí)紅字上傳不了顯示已抵扣,這是怎么回事銀行名稱寫錯(cuò)了客戶能抵扣嗎,發(fā)票查詢顯示發(fā)票正常
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
請(qǐng)教個(gè)事情,客戶7月的增值稅發(fā)票算的剛剛夠抵扣,但是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,查不到,財(cái)務(wù)就紅沖重開了,重開以后是8月的發(fā)票,沒有7月的發(fā)票了,現(xiàn)在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
郭老師,是的,負(fù)數(shù)發(fā)票是8月份開的
紙質(zhì)的好說,你把發(fā)票作廢就可以的,然后紅字信息表刪除。七月份的就可以抵扣了。
郭老師,是開的電子發(fā)票呢,紅字信息表和紅字發(fā)票都開了,也重新開了新的藍(lán)字發(fā)票了呢,這樣操作還可以嗎
不可以了 他有其他的發(fā)票嗎?先用其他的發(fā)票抵扣,如果沒有的話就去稅務(wù)局那邊申請(qǐng)延期繳納 下一個(gè)月認(rèn)證有留底了,再笑一個(gè)月申報(bào)抵欠
郭老師,對(duì)方?jīng)]有其他發(fā)票了呢,申請(qǐng)延期繳納的條件是什么呢?這樣操作以后就可以用之后的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣了嗎
就是直接跟稅務(wù)局那邊說進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有點(diǎn)問題,這個(gè)月紅沖了,然后八月份才開過來,沒法抵扣,申請(qǐng)延期交稅以后留底抵欠,但是附加稅需要正常交。
郭老師,這個(gè)方案我跟同事溝通了一下,同事說這個(gè)很不好申請(qǐng)呢,您這邊有實(shí)際申請(qǐng)過嗎?或者有遇到過申請(qǐng)成功的案例嗎
沒有 我么們這邊有申請(qǐng)的 去年疫情期間
或者是你直接不申請(qǐng)就是不交
不申請(qǐng)不交稅款,應(yīng)該會(huì)有滯納金,影響企業(yè)信用等級(jí)吧?后面再交稅款可以抵扣嗎?
感謝郭老師,希望可以再解答一下哦,謝謝老師
你好,你申請(qǐng)延期也需要交滯納金的 可以抵扣