你好,負(fù)數(shù)發(fā)票是八月份開的嗎?
老師好,我們上個(gè)月開出的增值稅專用發(fā)票,客戶說開錯(cuò)了,需要重新開,但是發(fā)票他又無法退回,弄丟了,沒有進(jìn)行抵扣的,拿不到另外兩聯(lián),我們直接沖紅可以嗎
請(qǐng)問6月份給客戶開的增值稅發(fā)票開戶行名稱寫錯(cuò),7月份做了紅沖重開了,8月份發(fā)現(xiàn)還是開錯(cuò)了,又做紅字重開時(shí)紅字上傳不了顯示已抵扣,這是怎么回事銀行名稱寫錯(cuò)了客戶能抵扣嗎,發(fā)票查詢顯示發(fā)票正常
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
請(qǐng)教個(gè)事情,客戶7月的增值稅發(fā)票算的剛剛夠抵扣,但是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,查不到,財(cái)務(wù)就紅沖重開了,重開以后是8月的發(fā)票,沒有7月的發(fā)票了,現(xiàn)在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎
請(qǐng)教個(gè)事情,客戶7月的增值稅發(fā)票算的剛剛夠抵扣,但是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,查不到,財(cái)務(wù)就紅沖重開了,重開以后是8月的發(fā)票,沒有7月的發(fā)票了,現(xiàn)在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎
支票可以背書轉(zhuǎn)讓,甲方給乙方,乙方再轉(zhuǎn)給丙方嗎
小規(guī)模運(yùn)輸公司注冊(cè)需要哪些資料?需要可以開運(yùn)輸發(fā)票的小規(guī)模,需要營運(yùn)證嗎?
老師您好,請(qǐng)問奶山羊養(yǎng)殖業(yè)我把羔羊(消耗性生物資產(chǎn))死亡計(jì)入借:管理費(fèi)用—正常損耗貸:消耗性生物資產(chǎn)對(duì)嗎?青年羊計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)—未成熟。死亡計(jì)入哪里呢
新注冊(cè)公司稅務(wù)登記以后,怎么沒有籃字發(fā)票
外幣折算的必須寫二級(jí)明細(xì)么? 題目沒要求的話,不寫也行是吧?
老師,請(qǐng)問暫估入庫的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置,憑證怎么做
老師,行政事業(yè)單位經(jīng)責(zé)審計(jì),無預(yù)算能列支福利費(fèi)、企業(yè)所得稅、離休人員醫(yī)療費(fèi)等支出嗎?
以前年度的高速費(fèi) 開出來一直沒有入賬 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在發(fā)票平臺(tái)上掛著 如何做賬務(wù)處理 及稅務(wù)處理 賬務(wù)處理的分錄是什么?
請(qǐng)問老師個(gè)體戶需要做賬嗎
早上好!老師,專利是不是有什么關(guān)費(fèi)呀?什么意思,什么作用,如何交費(fèi),麻煩知道的老師回答下感謝
郭老師,是的,負(fù)數(shù)發(fā)票是8月份開的
紙質(zhì)的好說,你把發(fā)票作廢就可以的,然后紅字信息表刪除。七月份的就可以抵扣了。
郭老師,是開的電子發(fā)票呢,紅字信息表和紅字發(fā)票都開了,也重新開了新的藍(lán)字發(fā)票了呢,這樣操作還可以嗎
不可以了 他有其他的發(fā)票嗎?先用其他的發(fā)票抵扣,如果沒有的話就去稅務(wù)局那邊申請(qǐng)延期繳納 下一個(gè)月認(rèn)證有留底了,再笑一個(gè)月申報(bào)抵欠
郭老師,對(duì)方?jīng)]有其他發(fā)票了呢,申請(qǐng)延期繳納的條件是什么呢?這樣操作以后就可以用之后的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣了嗎
就是直接跟稅務(wù)局那邊說進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有點(diǎn)問題,這個(gè)月紅沖了,然后八月份才開過來,沒法抵扣,申請(qǐng)延期交稅以后留底抵欠,但是附加稅需要正常交。
郭老師,這個(gè)方案我跟同事溝通了一下,同事說這個(gè)很不好申請(qǐng)呢,您這邊有實(shí)際申請(qǐng)過嗎?或者有遇到過申請(qǐng)成功的案例嗎
沒有 我么們這邊有申請(qǐng)的 去年疫情期間
或者是你直接不申請(qǐng)就是不交
不申請(qǐng)不交稅款,應(yīng)該會(huì)有滯納金,影響企業(yè)信用等級(jí)吧?后面再交稅款可以抵扣嗎?
感謝郭老師,希望可以再解答一下哦,謝謝老師
你好,你申請(qǐng)延期也需要交滯納金的 可以抵扣