是的,就是那樣處理的
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤 負(fù)數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負(fù)數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師,請問一下年末的時(shí)候需要做一筆本年利潤轉(zhuǎn)給利潤分配未分配利潤的分錄嗎?是借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤嗎
老師2021.12.31結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借:本年利潤-104800貸:利潤分配-未分配利潤-104800,那2022.1.1的會(huì)計(jì)憑證仍然是借:本年利潤-104800貸:利潤分配-未分配利潤-104800嗎?
請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借 本年利潤 貸 利潤分配 未分配利潤 對嗎?
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
老師,請教個(gè)問題,公司最開始甲乙兩個(gè)股東,現(xiàn)在是變成乙一個(gè)股東,股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給乙,那么甲前期投入了40萬的,現(xiàn)在協(xié)商后退回他20萬,那么這個(gè)賬怎么做,錢又應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)
5月份抵扣認(rèn)證了融資租賃設(shè)備利息發(fā)票,現(xiàn)在9月份,如果要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是更正5月份增值稅報(bào)表在附列資料二中 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形中填寫轉(zhuǎn)出金額還是怎么處理呢
本單位是學(xué)校下屬的一家中醫(yī)門診部,現(xiàn)在就是我們單位自己制劑室制了一些香囊,這個(gè)香囊如果售賣的話,和作為福利發(fā)給員工的話,這兩個(gè)方面涉及稅務(wù)有些什么樣的問題
老師,一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(設(shè)備)開13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎?收到商標(biāo)使用費(fèi)用開的是6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)類發(fā)票需要申報(bào)印花稅嗎?
外賬會(huì)計(jì)做賬,工資表不真實(shí),收入不真實(shí),會(huì)不會(huì)面臨坐牢的風(fēng)險(xiǎn)
您好老師!如何能查詢到以前年度的企業(yè)匯算清繳表?
老師好,之前入庫是做 借庫存商品2850.30 貸應(yīng)付賬款-A公司2850.30 付款是少支付了零頭,做的會(huì)計(jì)分錄是 借應(yīng)付賬款-A公司2850.30 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折讓0.30 銀行存款2850這樣做對嗎?
老師請教下,購貨方已經(jīng)發(fā)票抵扣勾選了,我們怎么操作紅沖
老師,開出口票的匯率是以月初第一個(gè)工作日Fob的匯率,還是以收款結(jié)匯的匯率
老師,美元怎么做賬?