同學(xué),你好
需要申報(bào)印花稅的。
收到商標(biāo)使用費(fèi)用開的是6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)類發(fā)票需要申報(bào)印花稅嗎?
不需要的
老師,我們是物流企業(yè)一般納稅人,平時(shí)開票是9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng),現(xiàn)在要處置自己使用過(guò)的小轎車,申報(bào)納稅的時(shí)候按13個(gè)無(wú)票收入申報(bào)嗎
我公司出售一臺(tái)使用過(guò)的固定資產(chǎn),一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局這邊讓我們按照百分之13個(gè)點(diǎn)開具,因?yàn)槲抑伴_具的都是6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我這邊可以開具嗎?
老師 出售自己使用的小貨車 開的是13個(gè)點(diǎn)發(fā)票 申報(bào)增值稅的時(shí)候直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就可以了吧?不需要填資產(chǎn)那個(gè)表的吧
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開的是專票13個(gè)點(diǎn))
老師,小規(guī)模納稅人,銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),開具了3%的增值稅專用發(fā)票,填寫申報(bào)表的時(shí)候是填在第一列嗎
老師,公司抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,因上游公司未申報(bào),這張發(fā)票進(jìn)入了異常憑證,2月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了,進(jìn)項(xiàng)重新抵扣,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局附表二怎么填寫,是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次,異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題 A是結(jié)算金額,B是開票稅點(diǎn)。A/1.09x0.84x(1+B)=開票金額。是這么算的嗎
成品油13%的普票可以抵扣增值稅嗎?
建軍節(jié)發(fā)給當(dāng)過(guò)兵的員工過(guò)節(jié)費(fèi),是計(jì)入工資薪金,報(bào)個(gè)稅嗎
老師,這是工業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)中的課程,涉及到了實(shí)收資本。公司向法人借款,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)錢老是還不了,那就實(shí)行債轉(zhuǎn)股。老師,這樣處理的話,賬上實(shí)收資本實(shí)增加了,但是實(shí)際上銀行里還是沒(méi)有實(shí)打?qū)嵉腻X進(jìn)去,這可以呀?
老師您好,我們公司在24年10月11月,陸續(xù)購(gòu)買了固定設(shè)備租賃使用,300萬(wàn)左右,當(dāng)時(shí)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒(méi)有享受固定資產(chǎn)一次折舊的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在在申報(bào)所得稅時(shí),還能享受嗎 固定設(shè)備現(xiàn)在按月計(jì)提折舊
裝修的金額6萬(wàn)多能做費(fèi)用嗎
老師,現(xiàn)在鮮奶加到閃蒸,提高蛋白含量,那這個(gè)不影響所得稅免吧,也算初加工吧
老師:公司有量車賣給個(gè)人,開13%的普票嗎?需要備注什么嗎?
酒可以開一批酒這樣的發(fā)票嗎
派遣人員薪酬開的也是6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎?
同學(xué),你好
不需要的
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)折舊完了的固定資產(chǎn)需要怎么樣做賬?
同學(xué),你好
先放著,等到之后報(bào)廢或者出售
那請(qǐng)問(wèn)銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)(設(shè)備)申報(bào)印花稅時(shí)的稅目叫什么?買賣合同嗎
同學(xué),你好
對(duì),買賣合同