借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
請問一般納稅人增值稅月末結轉(zhuǎn),銷項稅額大于進項稅額和進項稅額大于銷項稅額分別應該如何列結轉(zhuǎn)分錄
增值稅一般納稅人,進行稅額,銷項稅額的結轉(zhuǎn)分錄
一般納稅人:月底進項稅、銷項稅、進項稅額轉(zhuǎn)出 結轉(zhuǎn)的分錄,計提增值稅的分錄,次月繳納增值稅的分錄
一般納稅人結轉(zhuǎn)增值稅進項和銷項的分錄
一般納稅人每月都要做結轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?,沒有進項稅和銷項稅的是不是不用結轉(zhuǎn)
報銷加油票,工人開車付的錢,我給報銷的款,現(xiàn)在公司給支付款是給我報銷嗎
你好,請問本公司財務系統(tǒng)做的憑證庫存商品跟實際的對不上,差異100多萬,這兩年都這樣,根本調(diào)不清楚怎么處理呢老師?
老師,您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,本月賬務預估產(chǎn)生利潤,計提企業(yè)所得稅,還需要考慮遞延所得稅嗎?一般什么情況下需要考慮,公司遵循企業(yè)會計準則。
員工在公司全額買社保,公司沒幫她買,然后工資表也提現(xiàn)了扣除全額社保。這樣怎么做賬,改哪里好
請問,有資質(zhì)的勞務公司被轉(zhuǎn)為一般納稅人后,可以開3%的發(fā)票嗎?
老師,我現(xiàn)在代賬接受過來做的很亂,資產(chǎn)負債表中其他應收應付的金額對不上,我是按稅局的財報來填吧 直接把稅務局里的報表數(shù)據(jù)輸入重新建立的賬套中,明細賬、總賬、科目余額表這些數(shù)據(jù)我還需要輸入嗎 還是我重新建立就行
以前年度在建工程這個科目的金額少計了,應該怎么調(diào)整,可以跨年直接現(xiàn)在借在建工程貸應付/銀行存款嗎
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達到一定量水泥廠返回獎勵給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務一經(jīng)紀代理服務發(fā)票,但是我司沒這個經(jīng)營范圍,請問我司如果開票?
個人的車,給公司用,車保險開了個人的名字,那這個怎么報銷呢
老師,資產(chǎn)負債表應交稅金里的應交增值稅有負數(shù)。現(xiàn)在要稅務注銷,要如何處理余額?
老師,那我進項稅額比銷項稅額多是不是可以直接借:銷項稅額 貸:進項
可以直接 借:銷項稅額 貸:進項