直接調(diào)整借方科目就是
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
老師您好!2022年的成本費(fèi)用,發(fā)票收到是2023年1月的,因?yàn)槲抑罍?zhǔn)確的金額,12月做憑證借:營(yíng)業(yè)成本貸:應(yīng)付賬款問:發(fā)票是否可以直接附在22年的憑證上,是否一定要通過(guò)預(yù)提費(fèi)用科目
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預(yù)付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號(hào),現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會(huì)計(jì)憑證是: 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會(huì)計(jì)憑證是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-包裝費(fèi), 貸:預(yù)付款賬款-xx公司, 因?yàn)槭强缒炅耍€需要調(diào)別的嗎?會(huì)計(jì)憑證對(duì)嗎? 謝謝
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預(yù)付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號(hào),現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會(huì)計(jì)憑證是: 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會(huì)計(jì)憑證是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-包裝費(fèi), 貸:預(yù)付款賬款-xx公司, 因?yàn)槭强缒炅?,還需要調(diào)別的嗎?會(huì)計(jì)憑證對(duì)嗎? 用的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 謝謝
老師,您好!我們是建筑企業(yè),2022年12月的一張憑證(借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款)借方科目有錯(cuò),跨年了,2023年1月可以紅字沖銷嗎?
退休返聘的人申報(bào)工資的時(shí)候,也是選擇職工。按工資薪金申報(bào)嗎
購(gòu)買發(fā)票該如何做賬老板發(fā)這個(gè)我感覺無(wú)從下手
老師您好,公司被100%控股,原有股東是不是就沒有占股比例了
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票怎么寫分錄
某公司采用隨機(jī)模型計(jì)算得出目標(biāo)現(xiàn)金余額為50萬(wàn)元,現(xiàn)金余額上限為120萬(wàn)元,公司當(dāng)前的現(xiàn)金持有量為5萬(wàn)元,此時(shí)公司應(yīng)采取的策略為,老師,這題不是很懂
會(huì)計(jì)已計(jì)提了6年,這多提的部分匯算清繳時(shí)調(diào)增還是調(diào)減
應(yīng)付職工薪酬包括什么
汽車折舊年限是多少年
樸老師。會(huì)計(jì)報(bào)表,應(yīng)付職工薪酬期末為負(fù)數(shù),但余額表應(yīng)付職工薪酬是平的
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,公司銷售一批音響客戶要求包安裝,但是我們沒有安裝資質(zhì)開不了建筑服務(wù)類。這個(gè)施工安裝費(fèi)我應(yīng)該怎么簽合同?開票名稱應(yīng)該怎么做?以后的業(yè)務(wù)當(dāng)中會(huì)經(jīng)常發(fā)生這樣的問題,我們應(yīng)該怎么做或者是需要怎么做改變合適呢?
如何直接調(diào)整借方呢?
借:長(zhǎng)期應(yīng)付款/財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸方應(yīng)該是寫什么科目
關(guān)鍵是應(yīng)該計(jì)入什么科目?
原憑證 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 更正 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款9萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1萬(wàn) 貸方:???寫什么科目?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款1