你好,對(duì)方去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失,然后你們單位紅沖重新開。
老師您好,請(qǐng)問一下我們的客戶把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在要我們從新給他開張發(fā)票,復(fù)印件給他不行,丟了的發(fā)票怎么處理?我可以給他從新開發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我們是小規(guī)模公司,客戶是學(xué)校,開給客戶兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶現(xiàn)在要去報(bào)帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學(xué)校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復(fù)印件,這個(gè)我可以直接紅沖嗎
老師咨詢一下。我去年十月開了專票給客戶,給他當(dāng)時(shí)報(bào)銷走賬,但是當(dāng)時(shí)丟了,只是不知道丟了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)丟了。而且發(fā)票上的公司名稱我也給他開錯(cuò)了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呀。
老師好,客戶給我們寄了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是他開給我們的,發(fā)票現(xiàn)在弄丟了,這個(gè)要喊他復(fù)印發(fā)票的哪一聯(lián)給我們?。渴遣皇强梢詮?fù)印還要什么嗎
老師 問一下 去年12月開的專票給客戶 他們搞丟了 現(xiàn)在要我們的復(fù)印件過去 又發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在這個(gè)怎么處理?就是票也丟了 稅號(hào)也是錯(cuò)的 他們沒法用
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
我們?cè)趺崔k?我們收不回原件了呀
去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失了,不用收回來了。
這張發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了 還能算是對(duì)方的發(fā)票嗎?
好,對(duì)方丟失了,對(duì)方去報(bào)備,發(fā)票丟失,然后這個(gè)發(fā)票應(yīng)該退給你,單位稅號(hào)有錯(cuò)誤,他沒法勾選,沒法認(rèn)證,沒法入賬。
他們是報(bào)備之后 需要提供什么材料給我們嗎?
你好,寫一個(gè)丟失說明。根據(jù)這個(gè)來開負(fù)數(shù)發(fā)票。
誰(shuí)寫?我們自己寫嗎?需要蓋章什么的嗎?要隨著紅字信息表一起入賬吧
讓你的客戶給你寫的,客戶給你寫了之后,你開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票,再重新開。