你好 總費用30元,分兩次付款,第一次付款15元,借:長期待攤費用,貸:銀行存款,應付賬款 按月攤銷的時候,借:管理費用等科目,貸:長期待攤費用
一年內(nèi)的費用預付賬款攤銷是怎么做分錄? 比如一次支付10個月的費用1萬元,每月攤銷1000元。那么付款時:借預付賬款1萬元 貸銀行存款1萬元;收到發(fā)票沖賬和攤銷時都是怎么做呢?
請問老師,以銀行存款支付下年度保險費13200元,攤銷本月應負擔1100元,怎么做會計分錄
公司分期付款軟件使用費,總共50萬,第一年已經(jīng)付款20萬并取得專票,這個分錄怎么做?做無形資產(chǎn)的攤銷還是可以計入長期待攤費用進行攤銷?
老師 會計攤銷分錄怎么做 舉例:總費用30元,分兩次付款,第一次付款15元,還剩15元未付款;攤銷1年 ,分錄怎么做呢
老師 會計攤銷分錄怎么做 舉例:總費用30元,分兩次付款,第一次預付款款15元,還剩15元未付款;攤銷1年 ,分錄怎么做呢,
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權全部轉給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
好的 謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利。 希望你對我的回復及時給予評價。謝謝
老師 科目余額表怎么看 那些是沒攤銷完的呢 和沒折舊完的呢
你好 沒有攤銷完,就是?長期待攤費用的借方還有余額。 沒有折舊完,就是累計折舊的金額還沒有超過(固定資產(chǎn)原值—殘值)
好呢 謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利。