借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付款賬 貸:銀行存款

2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費(fèi)26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
親親,公司購買了一批固定資產(chǎn),已經(jīng)全部安裝單位,可是只付了首付款,發(fā)票也只開了首付款,固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬
老師,我們單位購買了固定資產(chǎn)分體空調(diào),已經(jīng)安裝完畢了的,金額比較大一百多萬,但是對(duì)方只給我們開發(fā)票90萬,這種要怎么做賬呢,沒開發(fā)票的也可以按固定資產(chǎn)入賬嗎?還涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的問題
老師我想請(qǐng)教下固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)理論上已經(jīng)安裝調(diào)試完畢達(dá)到可使用狀態(tài)無論發(fā)票是否開具都應(yīng)該做賬,但是實(shí)際操作中我遇到的公司都是見票入賬,沒有發(fā)票就不入賬了小企業(yè),做會(huì)計(jì)人員該如何去把控啊,有的固定資產(chǎn)合同你都見不到,只知道付一部分錢了,還沒付完,發(fā)票也沒開,賬務(wù)也沒做
購買固定資產(chǎn),只支付一部分,對(duì)方開了全額發(fā)票,實(shí)際也沒有安裝完成,應(yīng)該怎么做分錄
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


收到發(fā)票就入固定資產(chǎn)嗎
你也可以計(jì)入在建工程,完工以后再轉(zhuǎn)固