借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付款賬 貸:銀行存款
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費(fèi)26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
老師 ,我司實(shí)際購固定資產(chǎn)金額9萬元,對(duì)方開票12萬,對(duì)公也付了12萬。對(duì)方對(duì)私退回了3萬元。請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做呢
親親,公司購買了一批固定資產(chǎn),已經(jīng)全部安裝單位,可是只付了首付款,發(fā)票也只開了首付款,固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬
老師,我們單位購買了固定資產(chǎn)分體空調(diào),已經(jīng)安裝完畢了的,金額比較大一百多萬,但是對(duì)方只給我們開發(fā)票90萬,這種要怎么做賬呢,沒開發(fā)票的也可以按固定資產(chǎn)入賬嗎?還涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的問題
老師我想請(qǐng)教下固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)理論上已經(jīng)安裝調(diào)試完畢達(dá)到可使用狀態(tài)無論發(fā)票是否開具都應(yīng)該做賬,但是實(shí)際操作中我遇到的公司都是見票入賬,沒有發(fā)票就不入賬了小企業(yè),做會(huì)計(jì)人員該如何去把控啊,有的固定資產(chǎn)合同你都見不到,只知道付一部分錢了,還沒付完,發(fā)票也沒開,賬務(wù)也沒做
現(xiàn)在新公司注冊(cè)資本金先注冊(cè)高,回頭再減資。因?yàn)閷?shí)繳制,但是有的時(shí)候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊(cè)高
債權(quán)投資的二級(jí)科目寫錯(cuò)了有分嗎?
老師:開票額度不夠了,在稅務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)需要提交資料?(一般納稅人專票)
賬外經(jīng)營,外賬的財(cái)務(wù)報(bào)表可能出現(xiàn)金大額掛賬。對(duì)嗎?
需要懂旅游業(yè)申報(bào)稅的老師解答,謝謝! 公司是全額開普票差額征稅的,但是上個(gè)月開了一張專票,是差額開票的,那現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)月的稅,銷售額那里系統(tǒng)自動(dòng)讀取了票面金額99473.35,稅額526.65,但如果是全額開票的話,我這個(gè)銷售額應(yīng)該是94339.62,稅額是5660.38,現(xiàn)在就不知道填列哪個(gè)地方有誤了
老師,普通合伙人出資可以以什么出資,不得以什么出資
工資申報(bào)了10萬,賬上也計(jì)提了10萬,發(fā)放了5萬,怎么賬務(wù)處理?
老師,公司辭退了一個(gè)員工,付了一筆賠償金,這個(gè)賠償金應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
老師,這是啥意思?受累幫我解答一下下
老師您好,車輛購置的意外險(xiǎn)記到哪個(gè)科目
收到發(fā)票就入固定資產(chǎn)嗎
你也可以計(jì)入在建工程,完工以后再轉(zhuǎn)固