你好,這個(gè)是必須要交的,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開(kāi)進(jìn)來(lái)的是專票,稅率是13%,開(kāi)出去的是普票,稅率也是13%,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽(tīng)很多人說(shuō)這個(gè)銷項(xiàng)普票(開(kāi)出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開(kāi)進(jìn)來(lái)13%),不知道這個(gè)是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購(gòu)進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常價(jià)賣給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N售額高,想轉(zhuǎn)移一部分到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,都是專票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
謝謝老師的耐心指導(dǎo)!請(qǐng)問(wèn)您借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,其它收益,這個(gè)加計(jì)抵減的分錄我們每次都在當(dāng)月做了,未放到次月申報(bào)繳費(fèi)時(shí)做,有什么問(wèn)題嗎?是否可以延用這個(gè)做法呢?您的建議是什么?王老師1麻煩接下問(wèn)題,謝謝
您好。老師,我想問(wèn)一下,一般納稅人,這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng),但是收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,必須這個(gè)月勾選抵扣么。還是可以留著以后開(kāi)銷項(xiàng)的時(shí)候再勾選抵扣
老師們好,咨詢個(gè)問(wèn)題,我是做食用油銷售的一般納稅人,我想問(wèn)下,每個(gè)月開(kāi)出去的普票,這部分增值稅必須交,還是有什么方法可以抵掉,謝謝
老師,一個(gè)自然人可以注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶嗎?
老師物業(yè)公司水電費(fèi)是預(yù)付的,每月水電費(fèi)耗量成本可以跟據(jù)整個(gè)園區(qū)的總量去拆分出來(lái),但是水電費(fèi)收入怎么操作可以對(duì)應(yīng)每月的成本費(fèi)用呢,之前用每月收到的水電費(fèi)錢數(shù)做為收入,老板認(rèn)為是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么去對(duì)應(yīng),謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司投資另外一個(gè)公司,出資10萬(wàn),那個(gè)公司破產(chǎn)清算,我們按比例承擔(dān)12萬(wàn)的損失,差的2萬(wàn)暫時(shí)還未打款。請(qǐng)問(wèn)分錄是不是借投資收益 12萬(wàn) 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資10萬(wàn) 其他應(yīng)付款 12萬(wàn)
公司轉(zhuǎn)讓汽車,二手汽車開(kāi)了一張二手車發(fā)票,金額與我們公司實(shí)際賣價(jià)不符,按實(shí)際價(jià)格申報(bào)嗎。
請(qǐng)問(wèn)一下建筑企業(yè)的農(nóng)民工或是臨時(shí)工需要申報(bào)工資報(bào)個(gè)稅?
老師你好,我們是潮州市潮安區(qū),幼兒園有職工繳社保滿15年,并且年齡達(dá)到55歲,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣辦理退休,去哪里辦理?
老師,您好!根據(jù)銀行流水可以算出一個(gè)公司盈虧嗎?怎么算一個(gè)公司的盈虧?也就是咱們說(shuō)的內(nèi)賬!
劉艷紅老師,你沒(méi)明白我的意思,我的意思是怎么沖減管理費(fèi)用
確認(rèn)為資產(chǎn)的合同取得成本,初始確認(rèn)時(shí)攤銷期限在一年或一個(gè)正常營(yíng)業(yè)周期以內(nèi)的,在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為存貨,老師,這句話是什么意思?
資料一:2021年1月2日,A公司以一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)作為對(duì)價(jià)從非關(guān)聯(lián)方購(gòu)入B公司股權(quán),取得B公司60%的股權(quán)并取得控制權(quán),投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值為6 300萬(wàn)元,賬面價(jià)值為5 000萬(wàn)元(其中成本為 2 000萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)3 000萬(wàn)元),該項(xiàng)房地產(chǎn)在由自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)時(shí)確認(rèn)了其他綜合收益1 000萬(wàn)元。 (1)A公司在2021年1月2日的會(huì)計(jì)處理如下: 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 6 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 6 300 借:其他業(yè)務(wù)成本 1 000 公允價(jià)值變動(dòng)損益 3 000 其他綜合收益 1 000 貸:投資性房地產(chǎn) 5 000 這道題,上面是題目,下面是答案,請(qǐng)問(wèn)這答案里借方公允價(jià)值變動(dòng)損益3000咋來(lái)的?
老師你說(shuō)的好模糊
意思就是開(kāi)了票,沒(méi)有抵扣的話,增值稅必須要交的
我手里進(jìn)項(xiàng)專票票足夠,普票這部分增值稅可以抵扣嗎
只要不是開(kāi)的5%以下的稅率,就可以抵扣
食用油都是9個(gè)點(diǎn)的
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的哈
那老師申報(bào)也是正常填寫(xiě)嗎?專票跟普票不是分開(kāi)著嘛
就是把專票和普票按對(duì)應(yīng)的稅率填報(bào)
專票普票開(kāi)出的稅率都一樣,食用油不都是9個(gè)點(diǎn)嘛,意思是還可以開(kāi)其他點(diǎn)嗎
你問(wèn)的是否可以抵扣,我的說(shuō)的意思,只要是一般計(jì)稅的稅率而不簡(jiǎn)易計(jì)稅(不是開(kāi)的5%以下的稅率),都可以抵扣。