你好,這個(gè)稅目錯(cuò)誤,清關(guān)費(fèi)怎么開(kāi)技術(shù)服務(wù)呢?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我們公司委托中介代為申請(qǐng)CMMI證書(shū),費(fèi)用15萬(wàn),其中7萬(wàn)元在7月支付,并開(kāi)具相應(yīng)的專用發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司開(kāi)的一個(gè)洗車店與對(duì)方簽訂了商品購(gòu)買及技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票是分別開(kāi)具一個(gè)含銷貨清單的發(fā)票和技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票呢還是可以放在一起直接開(kāi)具技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票?
老師,請(qǐng)問(wèn),個(gè)人承包了我公司一個(gè)工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開(kāi)給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方要結(jié)款,他就找了一個(gè)設(shè)計(jì)公司的開(kāi)了普通發(fā)票給我,開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣能行嗎?
老師,請(qǐng)教一下,支付的代理海關(guān)清關(guān)費(fèi)由第三方公司開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么入賬呢
老師 您好 我們公司給第三方平臺(tái)付款 對(duì)方開(kāi)的票是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi) 要求我們付款時(shí)備注寫(xiě)預(yù)付款 寫(xiě)預(yù)付款合理嗎 還是寫(xiě)發(fā)票上的內(nèi)容呢
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
就是我們公司沒(méi)有這個(gè)資質(zhì),就委托這個(gè)公司操作了海關(guān)清關(guān),海關(guān)也開(kāi)了雙抬頭的發(fā)票,這個(gè)公司就入賬了,然后又給我們開(kāi)的發(fā)票
開(kāi)的稅目錯(cuò)誤,應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
就是這個(gè)
計(jì)入你們的管理費(fèi)用-報(bào)關(guān)費(fèi)
開(kāi)的不是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
嗯嗯,名稱和稅目都開(kāi)得奇葩,退回重開(kāi)
好的,老師,那得開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),是吧,但是看這個(gè)公司的名字不一定能開(kāi)這個(gè)科目吧
可以開(kāi)那個(gè)稅目的哈