你好,會計憑證是按月裝訂的,可以啊,不用修改之前的。

會計憑證是每月裝訂成冊嗎,還是年末裝訂,我上個月有一筆銷售沒有加上銷項稅,要沖紅掉從做,但是已經(jīng)裝訂成冊了……不影響吧,我直接在這個月沖紅,然后從做分錄,記賬憑證后面不附什么也行吧……
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進行了費用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
老師,因為我現(xiàn)在要離職從這一家單位,然后現(xiàn)在招了一個新的會計,我在和他進行交接,對于這個會計憑證賬簿這一塊兒,我之前年度我都是裝訂成冊了,但是24年的由于我們電子賬簿估計會涉及到要調(diào)整,有些數(shù)據(jù)還不太確定,所以我沒有進行裝訂,這樣的話是我必須要把1~9月份的裝訂好給他交接,還是說是怎么弄比較合適?
你好,代賬公司做的記賬憑證亂七八糟,錯的離譜。公司2024年10月申請成為了一般納稅人。從2021.3月注冊成立至今,沒有開出過銷售發(fā)票,也沒有主營業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購進項發(fā)票,基本就是辦公室費用加幾個在職人員工資。請問這樣的情況下,這前面錯賬怎么處理好? 可以不管是否跨月跨年,全部紅沖后重新做正確憑證嗎?老師建議怎么處理這個問題呢?
老師好,想問之前勞務(wù)公司給我們開了十幾張發(fā)票,2024年8月-2025年5月都開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,應(yīng)開成人力資源服務(wù)-勞務(wù)派遣服務(wù)?,F(xiàn)在紅沖了,給我們重開能不能開在一張上面,還是沖一張重開一張呢,哪個更好。重開時要備注什么 賬務(wù)上,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我們當(dāng)時也計入主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在,去年的就不沖銷分錄,直接把紅字發(fā)票和正確的籃子發(fā)票塞憑證里,今年的做沖銷分錄,這樣嗎
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預(yù)計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?
后面可以沒有原始憑證。
沖紅的憑證可以沒有,修改后的憑證也可以沒有嗎
對的,是的,都可以沒有。