您好 請問您有什么疑問
老師我們2018年的收到一個單位的保證金掛的往來賬其他應付款,但是錢早就用別的地方了,今年我把保證金退還給人家了,還是從應付走嗎? 這樣的話應付余額就成負數(shù)了
老師,之前有家企業(yè)說的不對公轉賬,說會用現(xiàn)金付款,然后我就記成借:現(xiàn)金 了,然后他們又對公付款了,是不是再做個銷售退回-反向?qū)憘€分錄,然后再寫收入啊?要是這樣的話是不是得把票紅沖再重開一張??!還是需要做個調(diào)整分錄 但涉及庫存現(xiàn)金了呢
而不是我聽那個商貿(mào)版的,他說嗯你把那個購貨單和銷貨單錄進去之后不是可以,嗯就是手動,然后點擊好像可以生成憑證嗎?嗯,就是不用記賬了,是不是他那個生成憑證就可以了。是不是這樣子的?那就是啊,這樣就不用再記賬了對嗎
老師,賬上有筆錢,是借給其他公司的200萬,掛了有幾年了,這家公司也確實是無力償還,需要法人轉錢進去把賬做平嗎,然后再轉給法人,做成是法人欠公司的,不知道哪一種對公司好點
沖掛賬,然后再把其他欠人家的錢給結了,就是這樣啊,數(shù)我忘記了是寫憑證哈
如果應聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機給客服部和采購部當工作手機用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負債金額57,183,423.11元,其中:預收物業(yè)服務費34,313,182.98元,預收熱源費22,479,859.53元,預收停車費390,380.60元,上述各項預收費用中包括2024年度,未及時結轉收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應收應付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴股跟股權轉讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎
小規(guī)模公司,即開了專票,又開了普票,怎么填報增值稅申報表,沒有超30萬
憑證分錄怎么寫
借 其他應付款 借 應付賬款 貸 銀行存款
其他應付款是沖掛賬那個嗎
您的掛賬是借款 還是購買貨物之類的
我們是餐飲公司,他掛的是吃飯的餐費,
我們欠的是他們買原材料的錢
對方先吃飯還是您單位先買的原材料
先買原材料
那借方應該是應付賬款科目