可以,電子普通發(fā)票的日期是6月5日餐票,8月份還可以用來報銷
7月31日電子票開完了,在電子稅務局驗舊了發(fā)票后申請了新的電子票,直到8月1日稅局才受理,請問我的電子票8月1日能領取到嗎?還是得8月份報完增值稅才可以領取到?
1-9月份的ETC電子普通發(fā)票在10月30日一起開了,10月份可以報銷嗎?
我2021年6月消費電子開票日是11月份 普通發(fā)票這個11月可以報銷嗎
請問,6月8日認證通過的10份進項稅票,進項稅額共80000元,請問,在6月11日申報稅款所屬期為5月的增值稅申請表時,上述的進項稅額80000元可以填入嗎?
請問老師,8月份開具的增值稅電子普通發(fā)票,款項已經在6月份入賬做收入了,小規(guī)模的8月份還需要做賬嗎?還是只要申報發(fā)票金額就可以了?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師