你好!你銀行存款有沒(méi)有收到錢(qián)

21年的時(shí)候檢查19年的賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)以前重復(fù)確認(rèn)了一筆服務(wù)收入,現(xiàn)在想要通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整。但是發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅出現(xiàn)借方余額,不平,就不知道是不是做錯(cuò)了 以前開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入,分錄是這樣的, 借:應(yīng)收賬款3340, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2879.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅460.69 現(xiàn)在怎么改
老師好!往年做錯(cuò)帳,沒(méi)有以前損益調(diào)整科目,要放什么科目呢?以前代收了一步款誤做了收入繳稅了,后來(lái)通過(guò)現(xiàn)金還給了對(duì)方,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款有借方余額,要怎么調(diào)整?
老師好,今天發(fā)現(xiàn)去年收入多計(jì)提了2000(含稅),現(xiàn)在要調(diào)減收入,怎么做賬務(wù)處理 收到的時(shí)候:借銀行 貸:收入 銷項(xiàng)稅額 調(diào)整放到以前年度損益貸方,借方應(yīng)該放什么科目
關(guān)于收到跨年費(fèi)用發(fā)票:一般納稅人處理 1、借:以前年度損益調(diào)整- XX費(fèi)用 貸:銀行存款 2、稅務(wù)局退稅、紅沖計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 我的問(wèn)題是:1、貸方銀行存款應(yīng)該是收到銀行賬單的時(shí)候當(dāng)時(shí)就要做的啊,但是當(dāng)時(shí)也沒(méi)票,如果收到發(fā)票才做的話也行嗎? 2、紅沖計(jì)提我不是很懂,銀行存款增加是退稅金額,所得稅增加是什么了 有沒(méi)有老師給我說(shuō)清楚點(diǎn)的啊
今年1月啟用賬套 啟用賬套時(shí)初始數(shù)包含該筆應(yīng)收賬款 現(xiàn)收到賬款 已做借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(該筆貨款是2023年度) 2023年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 末做稅務(wù)處理 現(xiàn)開(kāi)發(fā)票給客戶 請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么寫(xiě)
你好老師,那個(gè)長(zhǎng)期攤銷我當(dāng)月就攤銷了怎么辦?審計(jì)來(lái)我家查賬說(shuō)次月攤銷
老師,交外地工地簡(jiǎn)易征收增值稅的會(huì)計(jì)分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)車(chē)輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)里面是嗎?還有我們買(mǎi)的是載貨車(chē)輛,另外買(mǎi)的廂體也是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司賬戶上可以轉(zhuǎn)工資到員工支付寶賬戶上嗎
老師您好!住宿費(fèi)專票,一部分是員工差旅產(chǎn)生的,一部分是招待的,請(qǐng)問(wèn)稅金可以抵扣嗎?
老師,電子稅務(wù)局怎么增加辦稅員
提前退租辦公室,押金不退回,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,是入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
收入減少,負(fù)責(zé)會(huì)增加?
請(qǐng)問(wèn)老師勞務(wù)人員在7月開(kāi)票8月支付的,那7月發(fā)票在8月申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)監(jiān)控到這些發(fā)票都沒(méi)申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板管理了兩個(gè)公司,我們的工資原來(lái)是在A公司,但是公司之前沒(méi)錢(qián)發(fā)工資,現(xiàn)在B公司有錢(qián)進(jìn)來(lái),老板讓用B公司的錢(qián)發(fā)原來(lái)的工資.是直接從B公司發(fā)出來(lái),寫(xiě)成代付A公司員工工資?還是直接把錢(qián)轉(zhuǎn)到A公司,弄成往來(lái)款?


銀行收到了
你好!不是收到了嗎?為什么多收了呢?
當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)確認(rèn)收入的時(shí)候 確認(rèn)錯(cuò)科目了 現(xiàn)在我想的是先把這一個(gè)科目調(diào)整正確 完了同步去找應(yīng)該入賬的科目 您覺(jué)得這個(gè)思路對(duì)嘛
你好!嗯。思路是對(duì)的了
好的老師,如果我找出來(lái)了正確的科目,兩個(gè)收入都在貸方的話,我的收入還是放以前年度損益嗎還是
你好!是的。計(jì)入以前年度損益調(diào)整
嗯好的謝謝 老師
你好!不用客氣的了
當(dāng)年如果出現(xiàn)同類現(xiàn)象的話 我就把這個(gè)收入科目調(diào)減 完了之后也是把正確的收入入賬對(duì)吧
你好!是的,就是這樣了
好的明白了謝謝
你好!不用客氣的了