洗衣液,抽紙,洗發(fā)露,不屬于勞保用品,是福利費
老師 我想問下 我們公司有一般計稅項目也有簡易計稅項目,那么我們公司取得費用專用發(fā)票 比如說:員工的保險費 辦公室空調(diào)清洗 這些進項可以用來抵扣一般計稅的增值稅嗎
老師,請教增值稅申報表附表三服務、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目,我問的別人說有一些差額扣稅的項目,比如建筑服務分包抵扣進項,然后支付的分包款這個就是可以扣除的,勞務可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
。另外,為提供運輸服務而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發(fā)票注明汽油價1000元,并通過稅務機關的認證。(7)無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機10臺(洗衣機單位生產(chǎn)成本1200元)。按出廠價的60%售給職工A型號洗衣機140臺(稅務機關核定售價低)。(8)采取以物易物方式向丙廠提供A型號洗衣機2000臺(注:洗衣機的型號、品質(zhì)價格等均完全一致。,丙廠向本企業(yè)提供等價的B配件40000件。雙方開出的均是普通發(fā)票。(9)年初購進的材料,由于庫存保管不善被盜,賬面價值為80萬元,該批材料進項稅已抵扣。3.要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,單位:萬元(保留兩位小數(shù)):(1)計算當月該企業(yè)發(fā)生的銷項稅額;(2)計算當月該企業(yè)進口業(yè)務應納增值稅;(3)計算當月該企業(yè)可抵扣的進項稅額;(4)計算當月該企業(yè)內(nèi)銷業(yè)務應納增值稅稅額。
(7)無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機1臺(洗衣機單位生產(chǎn)成本1200心元·按出廠價的60%售給職工A型號洗衣機40合稅務機關核定售價偏紙(8)采取以物易物方式向廠(小規(guī)納稅人)提供A型號洗衣機20,丙廠向本企業(yè)提供等價的B配件4000件雙方開出的均是普通發(fā)票·:洗機的型號·品質(zhì)·價格等均完全一致(9)年初購進的材料,由于庫存保管不善賬面價值為8萬元該批材料進項稅已抵要求,根據(jù)上述料,按下列序計算回答問題單位:元(保留兩位數(shù)(1)計算當月該企業(yè)發(fā)生的銷稅(2)計算當月該企業(yè)進口業(yè)務應納增值稅(3計算當月該企業(yè)可抵的進項稅額(4計算當月該企業(yè)內(nèi)銷務應納增值稅
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進項稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?