你好。要是3月份確認(rèn)的收入,那就是算在3月份。三季度打錯了。
小規(guī)模申報所得稅,因為第二季度和第三季度是免收增值稅,第三季度申報企業(yè)所得稅的時候第一欄收入是累計三個季度包括免增值稅的金額嗎
新華公司2022年度銷售預(yù)算中,銷售收入中,本季度收到80%,下季度收到20%不考慮壞賬等其他相關(guān)因素,年初應(yīng)收賬款為7000元。第一季銷售額30000元,第二季銷售額40000元,第三季銷售額60000元,第四季銷售額50000前元。請計算第一季度的銷售額收現(xiàn)(),第一季度全部現(xiàn)金收入(_)。第二季度的銷售額收現(xiàn),第二季度全部現(xiàn)金收入(_)。第三季度的銷售額收現(xiàn)(__),第三季度全部現(xiàn)金收入__)。第四季度的銷售額收現(xiàn)(___),第四季度全部現(xiàn)金收入(_)
請問一、二季度掛往來的收入,三季度確認(rèn)收入,計算增值稅是都計入三季度的收入嗎
一二季度收入、費用掛的往來,發(fā)票也是開的一二季度,但沒做賬確認(rèn),現(xiàn)在確認(rèn)收入和費用需要怎么做賬
第二季度確認(rèn)收入的時候,未確認(rèn)增值稅 第三季度繳納增值稅怎么寫分錄?
老師,自產(chǎn)自銷的那種合作社,那個增值稅不是都免了嗎?那做分錄時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 增值稅就不需要做了吧
老師麻煩問一下新公司法那個實繳問題,像我們公司2018年成立的,那我實繳什么時候完成?
老師麻煩問一下,我每個月給同一個客戶開四張發(fā)票,我做憑證的時候,可以記合計金額嗎,比如主營業(yè)務(wù)收入我把幾張發(fā)票合在一起,計合計數(shù),這樣可以嗎?還是必須一張發(fā)票對應(yīng)一張憑證呢,謝謝老師
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳注冊資本2000萬,實交為0,0元轉(zhuǎn)讓,需要交印花稅嗎
老師,我單位現(xiàn)在使用的電包括光伏發(fā)電和電業(yè)局的電,使用電有a車間b車間,現(xiàn)在知道光伏發(fā)電的數(shù)量,上網(wǎng)電量,電業(yè)局的電量電費,b車間使用光伏和電業(yè)局的電量為30000度,如何計算出a車間用了多少電業(yè)局的電,用了多少光伏的電,b車間用了多少電業(yè)局的電,用了多少光伏的電
異地項目個稅一般是啥時候才開始申報呢
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會請一些外來人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開票,我可以直接給他們申報工資呢
麻煩圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營業(yè)執(zhí)照,對吧
是一、二季度都掛的往來,準(zhǔn)備在三季度確認(rèn)收入,這樣可以嗎,有什么問題
你好,只要業(yè)務(wù)是真實的,可以沒問題。
那一、二季度的收入會和三季度的收入合并計算增值稅是嗎
按照您的描述,是合并到一起來計算收入繳納稅款的。
一二季度掛的往來,發(fā)票也是開的一二季度,但沒做賬確認(rèn),現(xiàn)在確認(rèn)只能合并計入三季度是嗎
那這就不對了,已經(jīng)開票了,那咱就應(yīng)該確認(rèn)收入了,開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入的。
代賬為了省事,就這樣做的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
那就更正賬務(wù)處理,然后申報有錯誤的也需要更正申報。
需要重新修改報表嗎,應(yīng)該不存在補稅
你好,是的,因為咱申報有錯誤的要更正申報表的。