差額計(jì)入預(yù)收賬款就是
老師,請(qǐng)問一下,購(gòu)買固定資產(chǎn)預(yù)付款怎么做分錄,收到貨怎么做分錄,什么時(shí)候計(jì)提折舊,折舊怎么做分錄
請(qǐng)問一下老師收到貨款暫時(shí)沒有開具發(fā)票,發(fā)票以后會(huì)開具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問一下,出囗貨物收款收入是CIF價(jià),開具發(fā)票是FOB價(jià),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問一下預(yù)收45000的款,發(fā)貨50000怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
請(qǐng)問老師,收到客戶50000元貨款,客戶可以從公 司拿走63000元的貨,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
意思是他先打45000來,我們發(fā)貨多給他5000的貨這樣呢,實(shí)際沖賬也是45000呢
5000的貨沒有收款了呢
你銷售的收入賬就是掛50000的預(yù)收賬款,借方余額就是5000就是他欠你的
具體分錄寫一下謝謝
借:銀行存款45000,貸預(yù)收賬款,銷售時(shí)借預(yù)收賬款,貸收入,稅費(fèi)
銷售時(shí) 借預(yù)收賬款50000 ,貸收入, 稅費(fèi) 差額5000就是應(yīng)收的款
差額意思沒收錢了,他一次性付45000給我們,我們多給他發(fā)50000的貨,5000的貨是送給他了,不收錢了
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 貸:預(yù)收賬款5000