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老師,去年我暫估了成本,今年收到票了,我該如何寫分錄嘞? 去年的分錄(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款)

2023-07-27 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-27 15:53

你好,咱去年暫估成本以后,匯算清繳的時候有沒有做調(diào)整呢?

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快賬用戶7493 追問 2023-07-27 16:15

沒有調(diào)整

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快賬用戶7493 追問 2023-07-27 16:16

是按照暫估成本申報的

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齊紅老師 解答 2023-07-27 16:37

你好,說明咱們把去年暫估的成本稅前扣除了,那 借應(yīng)付賬款-暫估,貸,應(yīng)付賬款,把發(fā)票付到這個分錄后面就可以。

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你好,咱去年暫估成本以后,匯算清繳的時候有沒有做調(diào)整呢?
2023-07-27
同學(xué),你好,今年做個紅沖,再做個正數(shù),然后把發(fā)票放后面。
2021-04-09
你好,是想問取得發(fā)票如何做相應(yīng)分錄嗎?
2021-04-09
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-22
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。 這個是紅沖的, 在做發(fā)票的,借利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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