沒關(guān)系,不設(shè)二級(jí)明細(xì)也是可以的

老師,印花稅我平時(shí)都是繳納的時(shí)候直接做分錄:稅金及附加 貸:銀行存款,現(xiàn)在我預(yù)繳了一個(gè)項(xiàng)目的印花稅,高于了我當(dāng)月要繳納的印花稅,我該怎么處理,分錄該怎么做?
老師現(xiàn)在印花稅不用計(jì)提了,直接繳納時(shí)做:營(yíng)業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時(shí)做了,應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
樸老師:我想問下印花稅這個(gè)科目怎么做賬,原來(lái)我是月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個(gè)科目不過(guò)印花稅直接做費(fèi)用,老師我想知道正確版本
老師我們是新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我今年沒有計(jì)提印花稅,直接在第二個(gè)月繳納時(shí)做營(yíng)業(yè)稅金及附加了,我覺得這樣不好統(tǒng)計(jì)印花稅,我打算這個(gè)月開始還是每個(gè)月計(jì)提印花稅,這樣可以嗎?
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)的稅金及附加都是什么稅?印花稅不是直接繳納的,我比如一月份繳納的是21年第四季度的印花稅,就不能算到22年的稅金及附加里吧?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個(gè)是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
老師,會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,可不可以在手機(jī)上聽課?
成本結(jié)轉(zhuǎn),銷售服務(wù)類,進(jìn)項(xiàng)服務(wù)發(fā)票沒收到也沒給貨款,如何暫估成本???
我公司凈資產(chǎn)為-36000,企業(yè)股東以5000元轉(zhuǎn)讓100%股份,需要交個(gè)人所得稅嗎
工資表多做了1元錢,22塊錢大額救助我給工資表做成了21,這樣導(dǎo)致我賬跟實(shí)發(fā)差了1元錢。這種情況怎么辦,多發(fā)了1快
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅比例是按照交的稅除以收入是嗎
老師,10月份注冊(cè)的公司的,個(gè)稅下個(gè)月12月15之前申報(bào)對(duì)吧
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),法人的工資薪金稅前不得扣除,10月我不準(zhǔn)備申報(bào)了,我是需要在自然人扣繳端那個(gè)人員信息里把她減出去嗎?一減就是離職才能把人刪除,我該怎么做,是繼續(xù)0申報(bào)


那最后不是和其他的稅區(qū)分不了嗎?
我能不能這樣做
可以通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)來(lái)區(qū)分。也可以平時(shí)做好統(tǒng)計(jì)