都可以 也可以借管理費貸應交稅費印花稅 可以這樣兩種都行 但是一般是用你說的這個
樸老師:我想問下印花稅這個科目怎么做賬,原來我是月末計提借稅金及附加貸應交稅費印花稅 繳納借應交稅費-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個科目不過印花稅直接做費用,老師我想知道正確版本
您好,老師,我想咨詢個問題,就是我有一筆計提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,繳納時做錯了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
老師你好, 有個問題我比較混亂想要梳理一下: 印花稅繳納,做賬是: 借:應交稅費—印花稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:稅金及附加 貸:應交稅費—印花稅 還是: 借:管理費用—印花稅繳納 貸:銀行存款
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時候的會計分錄是什么?我是按季度申報繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計提下借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個對呀?
印花稅我記得不需要通過應交稅費這個科目,直接是借:稅金及附加—印花稅 貸銀行存款
老師好,外貿(mào)出口企業(yè)換匯成本很接近7,是否有較大抽查風險
做雨棚的話,大概就兩萬塊錢吧?用公司那個對公賬戶打款,然后讓對面開票,開票內(nèi)容可以開什么?
你好,老師,想知道對方企業(yè)有沒有注銷怎么查詢啊
需要付客戶一筆業(yè)務費,財務讓開煙酒餐飲發(fā)票,讓我去報銷下來。然后打給客戶。1.我需要付一筆手續(xù)費(累積后可以去報銷)2.我們財務說這筆款個稅申報,是算報銷,不是收入,不會計入所得稅核算金額。
稅務局長可能是哪個戶的專管員嗎
老師,我6月份的工資個稅報了0,后面我才發(fā)現(xiàn)有發(fā)工資,對公賬戶發(fā)啦30493元,這個要怎么做分錄,我的銀行余額才對的上
這個網(wǎng)址進去沒有機考模擬系統(tǒng)的登陸?。?有完整的登陸流程圖嗎?
財務軟件期末結(jié)轉(zhuǎn),第一步期末檢查:計提稅金、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計提所得稅、都需要三層憑證嗎?
老師好,請問這道題不是應該用所得的400—100還應該減7萬嗎?7萬不是也是支出的費用嗎
制造業(yè)一般納稅人 開票 今年 數(shù)量有虧空 金額沒有 這種明年能補回來。這種情況可以做一筆暫估 吧虧空的數(shù)量先補上嗎
但我朋友說現(xiàn)在直接接管理費用貸銀行存款了說什么現(xiàn)在沒有什么三小費用了,老師你是怎么做的啊,天啊,突然這么簡單問題我都困進去了s
都可以呀,又沒規(guī)定說不能
老師我想問一個問題,就是我們北京分公司是2019年7月成立的,然后呢增值稅稅種啟用時間是2019年7月,所得稅啟用時間是2020年1月,現(xiàn)在代理記賬截圖我們看電子稅務局后臺出現(xiàn)一個2019年7-9月企業(yè)所得稅未申報,這是怎么回事啊,我就突然想問這個企業(yè)所得稅啟用時間怎么規(guī)定的,比如小規(guī)模公司一成立有收入這個所得稅就要跟著增值稅那個月啟用嗎,還是說我不啟用企業(yè)所得稅那就兩年都可以不申報?
同學你好 平臺規(guī)則一題一問,新問題請重新提問哈