需要的增值稅1%,附加稅6%,個稅20%-40%,個人可以去稅務(wù)局代開 次年需要合并到工資薪金一塊三個。
公司銷售貨物,有部分客戶是個人打過來款,后期拿發(fā)票去他們公司報銷,需要我們給他開公司抬頭發(fā)票,我這邊是讓客戶打到公司支付寶或者微信可以么?個人是否可以打款給公司賬戶?
一個公司跟個人簽訂合同銷售一批貨物,銷售貨物時,公司已經(jīng)給對方公司開具銷售發(fā)票,呢這個人要從這個公司拿走一部分提成,是否可以讓這個人開具居間費發(fā)票給到公司,然后公戶給個人付款。如果可以,怎么開具?稅點是多少?影響個人年底匯算清繳嘛?
如果貿(mào)易公司這里簽訂的包工包料合同是 一個價格 沒有單獨區(qū)分材料 人工分別是多少錢 這個活就是一個打包價呢 這樣的話 銷售發(fā)票應(yīng)該怎么給開具呢 是給開貨物還是勞務(wù)呢
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
次年合并到工資薪金一塊算個稅
呢代開的征收品目應(yīng)該是什么
你好 其他現(xiàn)代服務(wù)的
呢需要給他申報個人所得稅是么?申報的時候會公司代扣個稅?還是不用管他個人所得稅這塊。
發(fā)票有備注,支付企業(yè)代扣代繳的,需要你給他申報個。
老師,請問我給他申報個稅,就在一般勞務(wù)報酬中申報是嘛?126000會扣除多少個稅呢?
對的,是的,126000乘以80%乘以40%減7000,按照這個來。
呢就是126000*0.8*0.4-7000=33320? 這樣合下來個稅將近26%?這個記稅依據(jù)是什么?
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報酬所得在800元以下的,不用繳納個人所得稅; 2、勞務(wù)報酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費用; 3、勞務(wù)報酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報酬收入20%的扣除費用;