你好,這個沒有發(fā)票的不能稅前扣除的。福利費也是要發(fā)票的
老師收到一張汽油專票,但是這個做員工福利報銷入賬,不抵扣的,發(fā)票稅號錯了一個能有嗎
公司實行包吃制度。但是由于買菜沒有發(fā)票,所以實行的是每月200餐補扣除 但是公司申報個稅的時候,前幾個月一直沒有算這一項 如何補救? (做員工福利沒有發(fā)票不能抵扣)
老師,端午節(jié)買棕子發(fā)給員工,但是沒有發(fā)票,只有收據(jù),這種能否做賬?能否稅前扣除?還有福利費是不是也一定要有發(fā)票才能做?
老師,實際生活中,費用報銷單只有收據(jù)復印件和支出明細單,沒有發(fā)票能做賬嗎?是不是做了賬不能稅前扣除,匯算清繳是不是要做調增呢?
老師好,公司給員工端午節(jié)發(fā)櫻桃1600元,還有團建的餐費一年5000元錢,我們走管理費用,福利費了,不用員工承擔個人所得稅,這種做飯對不對,匯算清繳是否需要管理費用調增?
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價值不是百分百嗎?算報表時不應該按份額算嗎
一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣時賬務怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務建筑分包公司需要在自然人電子稅務局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費的時候摘要應該怎么寫? 這個調整了之后還是正常結轉不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應交稅費。我就不用去一起調整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預交稅款異常是怎么回事呢?應該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風險,特別是財務人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預繳?
那如果收據(jù)寫了姓名、身份證、電話號碼是不是就可以做賬了?金額小于500的
嗯嗯,可以的,沒問題的
再有如果跟某個人一個月內(nèi)多次購買東西,收據(jù)有寫姓名這些,但是累計報銷超過500,是要分開寫兩個單還是可以累計在一起報銷呢?
不可以的哈,一月只能一次的
好的,謝謝老師
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