同學(xué),你好 你增值稅稅率是多少??13%嗎?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價(jià)是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價(jià)是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
事情是這樣的、 我們衣服原價(jià)1280、客戶需要開13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,客戶自己承擔(dān)6個(gè)點(diǎn)~ 公司承擔(dān)7個(gè)點(diǎn),價(jià)格是1356, 我們找了個(gè)公司幫我們開稅票 但是開稅票的公司表示可以承擔(dān)5點(diǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅來抵,剩下2個(gè)點(diǎn)由我們自己承擔(dān)… 問題是:客戶按6個(gè)稅點(diǎn)即1356的價(jià)格 轉(zhuǎn)到了開增值稅票的公司公戶 公司給我們的錢 應(yīng)該是多少
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價(jià)格是不含稅的價(jià)格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時(shí)買貨時(shí)不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點(diǎn),還有就是我們在供應(yīng)商那買貨,有時(shí)也不要票,但后來因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,也需要進(jìn)項(xiàng)票,但供應(yīng)商會(huì)找我們單獨(dú)收稅點(diǎn),我們給稅點(diǎn)大概幾個(gè)點(diǎn)合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個(gè)稅點(diǎn)合適,這個(gè)怎么算
你好老師,這是我的實(shí)際問題。某公司售賣東西且開出的發(fā)票為增值稅專用發(fā)票,若客戶先不要發(fā)票價(jià)格:73元/噸,后來客戶又需要發(fā)票了,公司要求客戶自己承擔(dān)稅,公司收客戶多少稅點(diǎn)合適?而且可不可以給客戶開普通發(fā)票,若能開,公司有什么損失?
老師您好!請問我外地戶口,2023年個(gè)人在海南務(wù)工承接了個(gè)裝修工程單,價(jià)款50萬最右,要怎么開到增值稅發(fā)票給客戶,掛靠公司收多少點(diǎn)合理,稅能免么?我自己是包工頭,沒有公司,怎么開到增值稅票,且我個(gè)人能少交點(diǎn)稅呢?就是接了公司的單,要給公司開票五十萬,請問能詳細(xì)說說個(gè)人去稅局開票需交納多少?掛靠公司開票需交納多少嗎?
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒有備案,季度超過30萬也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購買方需要做什么嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個(gè)公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時(shí)交了29773.52的銷項(xiàng)稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時(shí)候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個(gè)是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個(gè)月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團(tuán)下的子公司有未分配利潤,要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個(gè)稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個(gè)文件?
老師請問下我們今年交了滯納金會(huì)不會(huì)影響明年的信用等級?
老師,個(gè)體戶五金店沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以開銷項(xiàng)普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時(shí)候的增值稅報(bào)表
對的老師
同學(xué),你好 那你需要扣除增值稅13% 附加稅12% 企業(yè)所得稅25%