對的,是的,是這么理解的。
老師好!金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益時財務費用的數(shù)額總是不對,不知道哪里有錯誤,寫分錄時利息收入記借方用負數(shù)填列,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候勾選按金額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn),這樣對嗎?
老師,我是新手,我用丁字帳把損益類科目做了一遍,結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時候 有點不會 所有費用成本類在貸方 所有收入類在借方 比如 本年利潤 科目借方金額合計數(shù)是 1680.53 貸方合計數(shù):30946.83 我理解的是最終 余額在半年利潤的貸方: 30946.83—1680.53=29266.3 但是貸方表示盈利,我們這個月實際是虧損的,我有點不懂了?
老師,管理費用-開辦費在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是個負數(shù),在借方是負數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務發(fā)生時也可以記貸方正數(shù)呀,因為是財務軟件記賬,然后系統(tǒng)設置的,如果管理費用在發(fā)生時記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財務軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負數(shù)對嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候科目都會跟做賬的時候都是方向相反的才對吧,那些成本(期間費用+主營業(yè)成本)類科目做賬只能是在借方吧,負數(shù)的話也借方紅字,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方?這樣理解對嗎?麻煩資深老師回答
在做匯率差額的時候,財務費用—匯兌損失,這里是損失應該是負數(shù),我在借方做憑證的時候做的負數(shù)紅字借貸不平衡通不過 ,我只能把負號取消了?,F(xiàn)在我在看余額表發(fā)現(xiàn)財務費用—匯兌損益期末余額在借方,在借方代表什么意思?在借方是對的嗎?我還沒結(jié)賬可以修改,請老師告知
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老師,注冊會計師不是獨立于被審計單位嗎?也需要獨立于預期使用者嗎?怎么理解獨立于預期使用者
你好,總經(jīng)理做的飛機票,記管理費用是嗎,報銷憑證電子普通發(fā)票還是電子行程單?可以抵扣嗎
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老師,發(fā)現(xiàn)公司三月份給員工報個稅工資報少了,需要更正個稅申報表,賬的話怎么調(diào)合理呢?不用回到當月調(diào)賬吧
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老師,固定資產(chǎn),比如機器設備,房屋,廠房。凈值怎么算。評估報告公司要
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老師個體戶業(yè)主欠企業(yè)的錢是銀行的,然后企業(yè)欠業(yè)主的現(xiàn)金 可不可以直接借現(xiàn)金,貸其他應付款
求一份股權變更合同文件,簡單模版,都能通用嗎
郭老師1. 個人所得稅需要計提嗎,2.社保是不是當月計提當月繳納的?
你好,需要的在工資里面計提 社保計提當月的,但是繳納你看一下你社保局的要求,有些是本月繳納上一個月的,有些是本月繳納本月的。
郭老師 我最問最后一個問題,因為會計學堂老師回復我答案不一。(公司里現(xiàn)在個人社保部分也是公司承擔,我一直在糾結(jié),我申報個稅時候,工薪薪金后面扣劃社保的數(shù)字,我到底填不填寫,有的老師說不填,有的說填。) 能給給明確 合理的理由嗎?
我要填寫了 是不是還得做個分錄 其他應收款-個人社保,可這錢公司出的我寫這也不對啊, 上次有個老師說 在做公司表時候要把社保這塊做到工資里 我就沒明白
你好,你計提的時候計提在工資里面嗎?如果計提的工資里面就填寫不計提在工資里面就不要不要填寫
我做工資表時候就沒體現(xiàn)社保,就是應發(fā)數(shù),然后我繳納社保就都從我們公司賬戶扣掉了,個稅申報我就給應發(fā)數(shù)工資寫了,其他社保就沒填
那就不應該填寫的
那個人部分社保公司承擔了,原則上還需要計提嗎?
計提不計提都可以 但是沒法抵扣所得稅